您好,如果咱實(shí)際收到商品和服務(wù)了,咱就正常入賬,后面能取得發(fā)票就行,要是年度匯算清繳前也取不得發(fā)票的就納稅調(diào)整。
請(qǐng)問(wèn)供貨商已經(jīng)開(kāi)了兩萬(wàn)發(fā)票過(guò)來(lái),但是因?yàn)閷?duì)方原因,我們只付對(duì)方一萬(wàn)九,對(duì)方也同意了.剩下的一千怎么辦,不能一直掛賬吧? 我們應(yīng)該怎么處理?
老師,你好,我想問(wèn)一下如果貨物到了發(fā)票沒(méi)到,暫估入庫(kù)后將貨物售出并開(kāi)具發(fā)票,后來(lái)對(duì)方又無(wú)法提供發(fā)票,該怎么辦
供貨方為什么要給購(gòu)貨方返利,比如說(shuō)供貨方從購(gòu)貨方得到銷(xiāo)售款100元,供貨方再返利給購(gòu)貨方10元,相當(dāng)于供貨方只得到了90元是嗎,對(duì)于購(gòu)貨方商場(chǎng)來(lái)說(shuō)得到的10元,根據(jù)供貨方開(kāi)具的紅字發(fā)票,就紅沖進(jìn)項(xiàng)嗎,供貨方就直接沖收入,沖銷(xiāo)項(xiàng)嗎,萬(wàn)一之前開(kāi)進(jìn)來(lái)的100元已做抵扣了呢,就不能紅沖了是嗎。第二種購(gòu)貨方開(kāi)普通發(fā)票10元,那10元來(lái)說(shuō),怎么做賬,供貨方就是作為銷(xiāo)售費(fèi)用嗎
老客戶(hù)一直有交易往來(lái),合同沒(méi)有簽發(fā)貨了也開(kāi)票給對(duì)方公司開(kāi)票,貨款一直沒(méi)有支付怎么辦?
供貨方開(kāi)一直不出來(lái)發(fā)票,得怎么辦
不入賬的費(fèi)用票,走的公戶(hù),怎么做憑證
農(nóng)民個(gè)人可以找稅務(wù)代開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是對(duì)于農(nóng)民只能開(kāi)收購(gòu)票?
這一題將購(gòu)進(jìn)的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計(jì)扣除1%嗎
老師,進(jìn)口商品一套流程怎么做賬
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費(fèi),這個(gè)該如何賬務(wù)處理?
1.供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)化肥,然后銷(xiāo)售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話(huà),有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價(jià)購(gòu)進(jìn)化肥,再銷(xiāo)售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),都涉及繳納什么稅? 3.供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)農(nóng)機(jī)具,再銷(xiāo)售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開(kāi)普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)出口后,我收到報(bào)關(guān)單后,是不是可以做稅務(wù)退稅備案、根據(jù)出口日期開(kāi)票普通發(fā)票0稅率,然次月時(shí):勾選出口退稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、申報(bào)增值稅報(bào)表、申報(bào)出口退稅表、然后收到匯時(shí)就可以申請(qǐng)出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)化肥,然后銷(xiāo)售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關(guān)免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價(jià)購(gòu)進(jìn)化肥,再銷(xiāo)售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
免抵退稅計(jì)算中,進(jìn)料加工產(chǎn)生的當(dāng)期不得免征和抵扣稅額為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 進(jìn)料加工是保稅的,計(jì)入的時(shí)候本來(lái)就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅計(jì)算中還把他對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是憑空減少了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?實(shí)在是理解不了,還請(qǐng)老師指教
是,有可能永遠(yuǎn)都開(kāi)不出來(lái)發(fā)票了,咱得怎么處理?咱也沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票呢
采購(gòu)沒(méi)有發(fā)票的,按照第1個(gè)回復(fù)。 如果你是銷(xiāo)售方,沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,那做無(wú)票收入處理。
那咱得多交多少稅???
沒(méi)有成本票的就是對(duì)應(yīng)成本,票這一部分要交所得稅。比如咱成本票100納所得稅稅率25,那就是100×25%。
然后咱銷(xiāo)售沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)不多繳稅和開(kāi)票交稅是一樣的。
沒(méi)進(jìn)賬發(fā)票,無(wú)票收入不也是正常交增值稅和所得稅么?不是相當(dāng)于沒(méi)有進(jìn)賬抵扣,不只是增值部分交增值稅了,那不是得多交增值稅么
你好,對(duì)的,一般納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣,會(huì)多交增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)的。
你好,對(duì)的,一般納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣,會(huì)多交增值稅的 對(duì)的。