最終未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,將不予退還意思是指在項(xiàng)目建設(shè)過程中,如果項(xiàng)目竣工驗(yàn)收決算后,企業(yè)還有未使用完的進(jìn)項(xiàng)稅額(即還可以用于抵扣其他應(yīng)納稅額的進(jìn)項(xiàng)稅額),稅務(wù)部門將不會(huì)將這些未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè),而是保留在企業(yè)名下,供以后抵扣其他應(yīng)納稅額使用。 舉例來說,某企業(yè)進(jìn)行了一項(xiàng)投資建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后,企業(yè)按照規(guī)定進(jìn)行了決算,計(jì)算出了應(yīng)納稅額,并抵扣了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額。然而,由于該企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額超過了應(yīng)納稅額,還有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣使用。根據(jù)稅法規(guī)定,這部分未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額將不能退還給該企業(yè),而是保留在該企業(yè)名下,留待以后用于抵扣其他應(yīng)納稅額。這樣,企業(yè)可以在將來的納稅期間中使用這部分留抵進(jìn)項(xiàng)稅額來減少自己的應(yīng)納稅額。
老師我發(fā)的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會(huì)計(jì)分錄,不是簡易計(jì)稅嗎?為什么計(jì)算出來應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅82.57 怎么計(jì)算出來的,老師2的會(huì)計(jì)分錄為啥用工程結(jié)算 ,我換成主營業(yè)收入可以嗎? 老師5的會(huì)計(jì)分錄不理解,給講講嘛?實(shí)際工作中,老師您用那個(gè)會(huì)計(jì)科目。借方 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 這不是分包方計(jì)算出來的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會(huì)計(jì)分錄在實(shí)際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進(jìn)項(xiàng)留底,一個(gè)項(xiàng)目是簡易計(jì)稅,另一個(gè)項(xiàng)目一般計(jì)稅,能抵扣嗎?老師同一個(gè)公司,項(xiàng)目不同還可以用兩種計(jì)稅方法?。坎焕斫?分部回答,看完圖片謝謝
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時(shí)間?。恳?年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人簡易計(jì)稅。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項(xiàng)目的合同價(jià)及治理期限按期分?jǐn)偟?,現(xiàn)有一閉坑礦山,有建材石料產(chǎn)出,也有礦石產(chǎn)出(礦石銷售是一般計(jì)稅),它們的成本按產(chǎn)出的噸位分?jǐn)偤怂悖簿褪沁M(jìn)項(xiàng)稅額要計(jì)算抵扣,工程費(fèi)用按合同付款,前期的已計(jì)算抵扣,后來又陸續(xù)收到工程發(fā)票因沒有銷項(xiàng)稅暫放在待認(rèn)證科目了,而且原材料科目已結(jié)轉(zhuǎn)清了, 請(qǐng)問老師,這種情況應(yīng)該要在12月份把不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算出來計(jì)入成本費(fèi)用中吧?
請(qǐng)問一下老師 這個(gè)去年考試原題稍微改了一下的題目 最后給予提示說 這個(gè)企業(yè)符合進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除的條件 最后就是計(jì)算出來是29萬的進(jìn)項(xiàng)稅額 還要在加計(jì)扣除10%的進(jìn)項(xiàng)稅額也就是2.9萬 我很好奇這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義上完全沒看到過 只有在企業(yè)所得稅中購買環(huán)保設(shè)備可以抵扣10%設(shè)備款 所以麻煩老師能講解一下這個(gè)符合企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的知識(shí)點(diǎn)嗎
在項(xiàng)目建設(shè)過程中,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收決算后最終未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,將不予退還是啥意思
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過來,請(qǐng)問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個(gè)體戶,對(duì)公戶里沒錢,個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶開票金額由原來30萬元申請(qǐng)到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請(qǐng)?jiān)黾娱_票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬
謝謝老師!這是甲方在項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議上說的一段話,我不理解,退不退還未抵扣完的留抵稅額是甲方和稅務(wù)局的事。甲方把這個(gè)說給我聽,難道是我有權(quán)要求甲方退還給我們單位嗎?
您好,您沒有這個(gè)權(quán)力的哈