您好,計提的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅
老師你好,我們是一般納稅人7月份剛申辦注冊的,8月份是不是得申報個稅,我8月份沒報,我9月份現(xiàn)在開始報8月份的7,月份也得報嗎?我們老板自己開公司,他申報自己的個人所得稅任職受雇從業(yè)日期是填7月份注冊那天嗎?還是填8月份?
個人所得稅申報,比如6月份工資當(dāng)月計提了,7月份發(fā)放,8月份報所得稅所屬期是7月份、那我申報的金額是7月份發(fā)放6月份工資的金額還是7月份計提的工資金額
老師好!咨詢個人所得稅問題,現(xiàn)在7月繳納的是6月份個稅,那8月份繳納7月份個稅,那我咋樣計提呢?計提的話要先申報個稅,那我8月份應(yīng)該先咋弄?我是小白。
老師好!咨詢個人所得稅問題,現(xiàn)在7月繳納的是6月份個稅,那8月份繳納7月份個稅,那我咋樣計提呢?計提的話要先申報個稅,那我8月份應(yīng)該先咋弄?我是小白。
老師好!我7月繳納了6月份的個稅,那這個個稅到底咋計提呢?然后在8月份還要繳納所屬期7月份個稅,那8月份繳納個稅到底咋計提呢?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
那我們是7月15號發(fā)6月份工資,申報個稅是7月申報6月的個稅,咋老是感覺錯開1個月呢?。?
您好,是的,會錯開一個月,但是沒影響的呢
那我8月申報個稅工資數(shù)咋填?那我7月份的計提個稅數(shù)字不知道???只能是先申報個稅才知道計提多少的個稅?
您好。自己算的呢。也可以通過個稅客戶端,修改稅款所屬期,然后預(yù)計算。
那我能不能先繳了個稅,借:應(yīng)交稅費—個稅所得稅貸:銀行存款 發(fā)工資時直接貸方?jīng)_減應(yīng)交稅費個稅所得稅?
您好,不能這樣操作的呢
或者是先把工資表做出來,先申報個稅后,再計提工資分錄?
您好,7月繳納的是6月發(fā)的5月的工資。您那樣不行吧。計提工資和個稅的分錄是5月做了的呢。
那或者是繳納個稅先掛借其他應(yīng)收款—個稅,貸應(yīng)交稅費—個稅 借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款,下次發(fā)工資貸方直接沖減其他應(yīng)收款個稅?
您好,7月繳納的是6月發(fā)的5月的工資。您那樣不行吧。計提工資和個稅的分錄是5月做了的呢。
如果不知道怎么計算個稅,在個稅申報系統(tǒng),更改稅款所屬期,然后離線計稅即可
然后就可以知道每個人扣多少稅了的
那咋計算數(shù)字呢?那也不知道工資數(shù)???
為什么會不知道工資的呢?
那就是說我在8月份申報7月份個稅之前先把7月份工資表做出來,先報送計算一下數(shù)額?不點申報?那我計算完稅額后,再申報個稅里面的工資數(shù)填寫哪個?扣稅后的?還是扣稅前的?
你好,填寫的是稅前的金額
8月申報的是7月發(fā)的6月的工資