你好,這個就是規(guī)定,個人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)記憶
非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)間利息,不得扣除。指的是聯(lián)營企業(yè)或者關(guān)聯(lián)方企業(yè)之間的借款利息不得扣除,其他企業(yè)可以按照銀行利率扣除是嗎
老師,非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之前支付的利息能稅前扣除嗎?
老師,非金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)借款的利息不能超過銀行同期同類貸款利率,否則不能稅前扣除,這個同期是指簽合同時的當(dāng)期還是利息產(chǎn)生的當(dāng)期呢?
這兩個圖,第一張圖說:非金融機(jī)構(gòu)之間的借款,利息不超過銀行貸款利率是可以所得稅前扣除; 第二張圖中說:非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間的利息不得所得稅前扣除; 這兩個觀點矛盾嗎,該怎么理解
借款利息支出企業(yè)所得稅前可以扣除,但是非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間的利益又不能扣,這個是什么意思?不是可以扣除么,適用銀行同期利率
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字?,F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
為什么有個利息費,限額扣除這個是什么意思嘛?
懂了,他說的的是內(nèi)部的部門機(jī)構(gòu)借款不認(rèn)!不是外部公司個人之間的借款
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
是不是這個意思嘛
你好,是的,是這個意思。