您好,這個是屬于先做預(yù)付的
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認(rèn)收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
老師,問一哈去年政府給了我們一筆運營費80萬,我們做了一筆收入80萬,然后后面計提了一筆費用80萬,費用的帳務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)成本80萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用-技術(shù)成本80萬 今年馬上結(jié)賬了,由于沒有發(fā)票,賬上一直掛著其他應(yīng)付款80萬,這個要沖的話,如何進行帳務(wù)處理
就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外),工程管理服務(wù),專業(yè)設(shè)計服務(wù),規(guī)劃設(shè)計管理,圖文設(shè)計制作,工業(yè)設(shè)計服務(wù),廣告設(shè)計、代理,平面設(shè)計,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務(wù)的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術(shù)服務(wù)是千三,少交稅了
王雁鳴老師,就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外),工程管理服務(wù),專業(yè)設(shè)計服務(wù),規(guī)劃設(shè)計管理,圖文設(shè)計制作,工業(yè)設(shè)計服務(wù),廣告設(shè)計、代理,平面設(shè)計,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務(wù)的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術(shù)服務(wù)是千三,少交稅了 ,
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,6.1號a給b稅務(wù)代開了8萬的研發(fā)服務(wù)專票,1.怎么做收入的賬務(wù)處理呢?2.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理怎么做呢?3.月末計提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務(wù)費,稅務(wù)局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點是6%還是1%呢?
老師,企業(yè)安排殘疾人,稅收上有什么優(yōu)惠呢
新開業(yè)的公司。這個月不能確認(rèn)收入。但是會有工資成本費用,下個月再確認(rèn)收入,怎么做賬
請挖掘機翻地、碎草支付的費用用消耗性生物資產(chǎn)怎么做分錄
跨境電商企業(yè)只有一套賬,對方墊付資金轉(zhuǎn)到平臺,怎么退回呢?還需要開出口發(fā)票嗎?這樣會計怎么做賬呀?
老師怎么看這月用不用申報稅,我們是個體戶,這月稅費種認(rèn)定的
老師你好,小規(guī)模開專票開的3%,增值稅是按3%交吧,沒有優(yōu)惠政策吧
企業(yè)所得稅,彌補去年虧損,怎么做賬
以往未開票收入后續(xù)開票了,要怎么填寫增值稅報表
老師,根據(jù)這個經(jīng)營范圍,可以開*現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費 ,嗎?
這道題是以權(quán)益結(jié)算的股份支付立即可行權(quán)的在授予日的會計分錄,貸方不是資本公積其他資本公積嗎?為什么答案寫的是貸方是資本公積股本溢價呢?
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買進來 賣出去 該怎么做賬務(wù)處理呢老師
借 預(yù)付 貸 銀行? 借 銀行? 貸 收入? ?借 成本? 貸 預(yù)付
老師1、這個借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付賬款 摘要寫的是什么呢 2 、因為預(yù)付卡買進來開不了專票,所以基本上沒有進項抵扣不了,這樣稅負(fù)率會過高,會有什么問題嗎? 3、我們開的是專業(yè)技術(shù)服務(wù)的專票 這個有問題嗎?
摘要就是預(yù)先支付款項,稅負(fù)率是沒問題的和這個