王雁鳴老師這個點不在 這個開咨詢服務可以的 不需要資質(zhì) 可以開
就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外),工程管理服務,專業(yè)設計服務,規(guī)劃設計管理,圖文設計制作,工業(yè)設計服務,廣告設計、代理,平面設計,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)?這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?
就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外),工程管理服務,專業(yè)設計服務,規(guī)劃設計管理,圖文設計制作,工業(yè)設計服務,廣告設計、代理,平面設計,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術服務是千三,少交稅了
王雁鳴老師,就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外),工程管理服務,專業(yè)設計服務,規(guī)劃設計管理,圖文設計制作,工業(yè)設計服務,廣告設計、代理,平面設計,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術服務是千三,少交稅了 ,
老師,我們公司可以開招投標代理服務費發(fā)票名稱嗎? 我們公司的經(jīng)營范圍:一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),信息技術咨詢服務,健康咨詢服務(不含診療服務),咨詢策劃服務,信息系統(tǒng)集成服務,工程管理服務,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理,社會經(jīng)濟咨詢服務,規(guī)劃設計管理,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,企業(yè)形象策劃,圖文設計制作,廣告設計、代理,廣告制作,市場營銷策劃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動。
老師,我們公司是咨詢服務公司,可以簽訂《建設工程設計勞務分包合同 》嗎? 我們公司營業(yè)執(zhí)照范圍:一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),信息系統(tǒng)集成服務,工程管理服務,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)形象策劃,市場營銷策劃,規(guī)劃設計管理,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,廣告設計、代理,廣告制作,圖文設計制作,健康咨詢服務(不含診療服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
老師,建筑施工企業(yè)預繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務還沒有正式走,我司沒有生產(chǎn)出來,也沒有實際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進項發(fā)票,讓我司先按合同把票開進來。下月再走貨打款。請問這樣我司有稅務風險嗎?
民非企業(yè)繳納沒風險保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個人想多交一些或者說足額繳怎么操作?
注銷個體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個人所得稅未申報,該怎么操作前往報稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費用:247797元 當月工資:76272元 電費:40000元 管理費用:9984元 其他業(yè)務收入:100元 銷售費用和財務費用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補做了2019-2023年的費用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費可以認證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個扣款扣了,應該要求客戶提供什么憑證呢