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老師您好,我們公司通過紅十字會向大學(xué)捐贈了兩臺外購設(shè)備,購進含稅價是51600,我們單位同類產(chǎn)品銷售價格是57600,那我增值稅視同銷售的時候是按57600計算銷項稅嗎?

2023-07-21 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-21 10:33

好,是的,這樣計算是對的,對的。

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快賬用戶5111 追問 2023-07-21 10:35

我上面說的金額51600和57600是含稅金額,那我會計分錄是借:營業(yè)外支出 52290.27,貸:庫存商品 45663.72 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 6626.55 是這樣寫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:40

商品的金額和采購不一樣,是抵扣進項了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:40

然后增值稅按照市場價來計算,就對這個你需要按一下計算器,我手上沒有計算器。

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:40

這個分路是正確的,就是看數(shù)據(jù)對不對?

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快賬用戶5111 追問 2023-07-21 10:47

我就是這樣做的會計分錄,您看這樣對嗎?

我就是這樣做的會計分錄,您看這樣對嗎?
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快賬用戶5111 追問 2023-07-21 10:47

對外捐贈視同銷售對應(yīng)購進的進項稅額能抵扣吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:03

是的,這個是對的,然后視同銷售的進項可以抵扣。

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快賬用戶5111 追問 2023-07-21 11:09

好的,謝謝老師。我還有個問題,紅十字會給我們開了一個財政票據(jù)上的金額是51600,那我在做匯算清繳的時候捐贈支出應(yīng)該填寫51600還是寫賬上的52290.27?。?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:11

好,這個可以按比例來扣除的,不是全額扣除。

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快賬用戶5111 追問 2023-07-21 11:13

是,我知道,因為我這個屬于公益性捐贈支出,我看匯算清繳的捐贈支出表里面第六行第一列有個賬載金額,這個賬載金額我是填寫賬上這個營業(yè)外支出52290.27嗎?還是按票據(jù)填寫51600

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:17

賬載金額就是咱們記賬上營業(yè)外支出的這個金額。

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快賬用戶5111 追問 2023-07-21 11:18

好的,我明白了,謝謝老師啊。

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快賬用戶5111 追問 2023-07-21 11:18

好的,我明白了,謝謝老師啊。

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:22

客氣了,問題解決,請好評。

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快賬用戶5111 追問 2023-07-21 11:31

好的,沒問題

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:45

你好,不客氣的問題解決,請好評。

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相關(guān)問題討論
好,是的,這樣計算是對的,對的。
2023-07-21
屬于公益性捐贈。
外購的設(shè)備捐給別人在企業(yè)所得稅上屬于視同銷售
2023-04-26
你好,這個就是,1000乘以毛利的, 這樣計算的
2023-10-09
你上面的分錄并沒有確認收入呀,你應(yīng)該是要借主營業(yè)務(wù)收入1000,這個才叫系統(tǒng)銷售確認收入。
2021-03-29
你好 ;? 你們是買來使用過銷售的; 按照你進項發(fā)票的大類來開票哈 ;? ? ?保證一致? ;? ?2.? ?你們抵扣過進項稅的按照13% ;? ??
2022-08-03
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