你好,這個不用管它,正常情況的。

老師好,印花稅是按照什么繳納的??公司是小規(guī)模,有收入,但是沒有報過印花稅。印花稅是需要按照收入金額進行繳納嗎??一直不申報會有影響嗎
公司沒開過發(fā)票,但是繳過稅,當時申報的是未開票收入,但是沒報印花稅,會有影響嗎
你好,印花稅已申報未扣款,點了更正申報,可以嗎?但是顯示印花稅未扣款
稅種認定里沒有印花稅,本季度申報印花稅沒有選擇按次申報,選的是按期申報?已經(jīng)繳款了還能更正申報嗎嗎
印花稅已提交,但為何一直顯示已提交金稅盤狀態(tài)?申報狀態(tài)顯示未申報,老師請問如何處理?已打稅務(wù)局電話,說是電腦審核,人工操作不了
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時候申報的?
怎么知道上期有沒有留抵進項稅
這個繳款是發(fā)生在我更正之前的,我因為忘記提交一張明細表所以更正了,不影響稅金,但是一直顯示未導入,真的沒有影響嗎?
這個需要聯(lián)系稅局處理了哈
需要去大廳嗎?要帶什么去嗎?
你好,自己打12366稅局處理就是了