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老師,我司欠增值稅10萬元,滯納金600元,留底稅額有10萬元,我申請用留底稅額抵欠稅額,分錄該如何寫?

2023-07-19 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-19 14:39

留抵稅額是在進項余額還是在未交增值稅借方余額?

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快賬用戶1022 追問 2023-07-19 17:18

在進項余額

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-19 17:22

借:應(yīng)產(chǎn)稅費-未交增值稅 借:銷項 貸:進項
這樣就可以了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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