同學(xué),你好 貼息分錄 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù)
老師好,銀行承兌匯票到期,從保證金賬戶轉(zhuǎn)到銀行存款,含利息收入,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金。然后再從銀行存款解繳票據(jù)支付,借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款。這個(gè)中間的利息收入請(qǐng)問怎么反映在賬務(wù)里面?
老師您好!請(qǐng)問我們收到母公司借款的銀行承兌匯票做應(yīng)收票據(jù),當(dāng)時(shí)把應(yīng)收票據(jù)反映到現(xiàn)金流量里的籌資活動(dòng)借款?,F(xiàn)在銀行承兌匯票到期到賬,借銀行存款,貸應(yīng)收票據(jù) 現(xiàn)在的銀行存款在現(xiàn)金流量表填什么?
老師您好, 我想請(qǐng)教個(gè)問題,根據(jù)新的金融工具準(zhǔn)則,應(yīng)收票據(jù)也屬于金融工具里的金融資產(chǎn)了,如果承兌匯票是帶息票據(jù),到期收到本金加利息的話,以前是借記銀行存款(本息合計(jì)),貸記應(yīng)收票據(jù),然后再貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用(收到的利息);現(xiàn)在根據(jù)新準(zhǔn)則,如果說是承兌匯票到期收到的利息記到哪里?。控?cái)務(wù)費(fèi)用還是投資收益嗎?
老師我從銀行開了一張200萬的承兌,當(dāng)時(shí)做的是借:其他貨幣資金200貸:銀行存款200,借:應(yīng)付賬款貸:應(yīng)付票據(jù),那現(xiàn)在我承兌已經(jīng)到期了,也收到利息了,應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,收到客戶承兌,放在應(yīng)收票據(jù),那貨幣資金又不包括,現(xiàn)在正在申請(qǐng)貼息的,應(yīng)收票據(jù)怎么體現(xiàn)
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,