你好!其實售卡的時候可以不用開發(fā)票。計入預收和預付。 實際消費的時候開專票
私企和國企下面的一個公司共同成立一個商貿(mào)公司,本意是辦理加油站,但因為辦理資質需要營業(yè)執(zhí)照,而辦理營業(yè)執(zhí)照需要前置!所以只能在營業(yè)執(zhí)照主營范圍里面?zhèn)渥?,分公司可以銷售成品油,所以才能把營業(yè)執(zhí)照辦下來,而成立了一個分公司,就是該公司名稱后面加了加油站3個字!現(xiàn)在辦理各類資質都還是以總公司辦理!現(xiàn)在的問題是,我的財務處理! 1.分公司在正式去辦理營業(yè)執(zhí)照時,選擇獨立核算還是非獨立核算,我的本意是,非獨立核算,但如果開票需要備注該地址加油站,那只能以公司的名義開,那這樣分公司就得做稅務登記,就得獨立核算對嗎!主要是不想財務麻煩,因為后面還有其他地方的加油站,只想用總公司核算,然后單獨備注各地方的名稱就可以了,因為都是在一個縣!這樣有什么風險!
請教:加油卡充值業(yè)務的雙方賬務處理 假設,加油站預收某公司加油充值款10000元,且開票了”預付卡銷售#加油IC卡充值“的普通發(fā)票。請問雙方在預收、預付時點各自如何賬務處理?以后,該公司在真正刷卡加油時,雙方各自如何賬務處理?
老師,您好。目前《商品和服務稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預付卡銷售和充值、建筑服務預收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費用入賬稅前扣除嗎?但是實際我是收到13%的專票,并且作為本月的費用入賬,下月做企所稅預繳的時候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
請教:預付卡不同時點的相關賬務處理。 我公司為一殷納稅人從當?shù)丶佑驼举徺I加油卡,以后持卡加油。 我想請問:雙方在售卡時點和加油時點,如何開發(fā)票,如何記賬?什么時候能索要專票?
老師你好公司一般納稅人,我我們領導在加油站預存點油費,平時車加油直接就劃油卡了,但是。有時候領導買了800塊錢的煙,還有柴油,但現(xiàn)在柴油我們?nèi)氩涣速~了,還得單去開一個鏟車的租賃發(fā)票,否則柴油入不進去。所以現(xiàn)在我們想把這賬面上7000多的賬戶想處理平,有沒有什么別的辦法。發(fā)票開不回來了。是進行費用處理然后營業(yè)外調增嗎?
給人民解放軍軍事科學院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報2024年的個稅,出現(xiàn)了這種提示,我應該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報了,但是我把專項附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額轉出是管理費用 ,但是報表里沒有這筆,想今年做調整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務招待費不是按60%扣除嗎?我這個1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險調低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉另一個也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉回A公司。等于兜兜轉轉一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時也是高新技術,申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費用加計扣除還可以填報嗎?
選項AB內(nèi)容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應付款,有的用其他應收款
我公司購買時,是要收據(jù)入賬嗎
你好,收據(jù)或者預收款發(fā)票都可以的。
如果對方給我開了預收款發(fā)票,將來我公司消費了要求j對方開專票的話,對方不就重復了嗎?我想知道這種情況下,對方如何處理?是要開紅字發(fā)票沖紅,再給我開專票嗎
你好,預售款發(fā)票是免稅的??梢约t沖了再開
假設對方給我開了免稅的預售款發(fā)票,對方在納稅申報表上如何體現(xiàn)呢?如何實現(xiàn)免稅呢
你好!填入其他免稅銷售額
將來我方要求開專票時,對方是不是必須先紅沖再開專票呢? 對方紅字發(fā)票如何記賬呢? 是不是:對方開的紅字發(fā)票和開的專票放在一起記賬,借記預收賬款 貸記主營業(yè)務收入 貸記應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 這樣對嗎?
你好!是的。先紅字分錄。 其實分錄都是一樣的,只是金額一個正數(shù)一個負數(shù)