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生產(chǎn)企業(yè)5月出口,6月做出口退稅申報(bào),賬務(wù)怎么處理,分錄

2023-07-18 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-18 16:12

借銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品, 六月份借的應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅。

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快賬用戶3432 追問 2023-07-18 16:13

說(shuō)的不是,應(yīng)交稅費(fèi)的分錄,實(shí)際有退稅額和免抵額

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:16

一是:應(yīng)納稅額為正數(shù),即免抵后仍應(yīng)繳納增值稅,免抵稅額=免抵退稅額,即沒有可退稅額(因?yàn)闆]有留抵稅額)。此時(shí),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 二是:應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,對(duì)于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額,不做會(huì)計(jì)分錄;當(dāng)留抵稅額大于“免、抵、退”稅額時(shí),可全部退稅,免抵稅額為0.此時(shí),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收出口退稅收 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 三是:應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,對(duì)于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額,不做會(huì)計(jì)分錄;當(dāng)留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時(shí),可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額。此時(shí),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收出口退稅 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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快賬用戶3432 追問 2023-07-18 16:18

安這樣的理解,應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額那里不用處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:19

借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行放款,你可以月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:19

做進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額的話,這不從頭開始了。

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快賬用戶3432 追問 2023-07-18 16:21

正常,如果要納稅,不是增值稅的余額就轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,現(xiàn)在有退稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到哪里了呢

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:22

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 然后出口退稅也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去做平。

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快賬用戶3432 追問 2023-07-18 16:30

那應(yīng)交增值稅出口退稅沒有余額嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:31

對(duì)的是的,都沒有余額。

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快賬用戶3432 追問 2023-07-18 16:32

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:32

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶3432 追問 2023-07-18 16:37

還想問下,那應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 這個(gè)是有余額的吧

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:40

你好,最后都可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

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齊紅老師 解答 2023-07-18 16:40

不要一個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)了,剩下的不結(jié)轉(zhuǎn),你要么都不結(jié)轉(zhuǎn),要么都結(jié)轉(zhuǎn)。

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