現(xiàn)在開出的普票跟專票稅率都是6%,在建不動產(chǎn)工程取得的13%專票 能抵扣
老師好!房地產(chǎn)企業(yè)一直沒開發(fā)項目也沒收入,明年準(zhǔn)備開發(fā)有了收入是不是必須就成為一般納稅人,現(xiàn)在應(yīng)該多做一些合理費用,所取得發(fā)票必須是專票?在沒成為一般納稅人取得的專票如果明年成為一般納稅人后這些專票能抵扣嗎?
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)紀(jì)念品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅1000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料90000元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票;支付運輸企業(yè)(増值稅一般納稅人)不含稅運輸費15500元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入15000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入5000元;出租汽車取得不含稅租金收入10000元;(4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺機器設(shè)備銷售,該機器設(shè)備購入時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額,取得含稅銷售收入4120元,甲企業(yè)未放棄減稅。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票在本年6月均符合抵扣規(guī)定。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票在本年6月均符合抵扣規(guī)定?!竟ぷ饕蟆浚?)計算甲企業(yè)本年6月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額;(2)計算甲企業(yè)本年6月的增值稅銷項稅額;(3)計算甲企業(yè)本年6月的應(yīng)納增值稅。
老師,你好,我們單位給一個物業(yè)管理公司開具了工程服務(wù)9%的增值稅專用發(fā)票,他們說用不了,我剛在企查查上查了他們是一般納稅人啊,為啥用不了,一般啥情況,他們才放棄專票要普票
老師,公司是一般納稅人工業(yè)園物業(yè)管理公司的,現(xiàn)在在建不動產(chǎn)工程,就是在建房子,用于出租的,但是現(xiàn)在在建的房子又申請注冊了另外一家公司,現(xiàn)在采購建筑材料取得的專票是用現(xiàn)在公司的抬頭能抵扣嗎?如果可以抵扣,是按當(dāng)期只能抵扣60% ,13個月后抵扣剩下的40%嗎?
企業(yè)是工業(yè)園物業(yè)管理公司,今年2月份剛升的一般納稅人,現(xiàn)在開出的普票跟專票稅率都是6%,在建不動產(chǎn)工程取得的13%專票能不能抵扣啊?
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
那沒有升一般納稅人前取得的專票現(xiàn)在能不能抵扣???
沒有升一般納稅人前取得的專票,現(xiàn)在 不能抵扣
好的,謝謝
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