你好,如果去年沒有進行賬戶處理,而且金額非常小的,就可以直接做到23年的6月份。
貿(mào)易公司,22年銷售發(fā)票對應(yīng)的采購發(fā)票,這這采購發(fā)票在23年5月前開具,可以作為22年的成本入賬嗎
請問老師,我們是建筑公司,在23年1月份開了收入票,在22年12月取得了相應(yīng)的成本票,能不能把這些開開具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當(dāng)于是屬于23年1月的成本
23年5月31日之前取得的22年銷售費用和成本票,我在23年5月份怎么做賬?可以做到23年6月份嗎?
老師我23年暫估的費用,發(fā)票在匯算清繳前24年1月份取得,可以入23年的賬嗎?
22年的暫估成本,23年5月未收到發(fā)票,在匯算清繳做了調(diào)增處理。那么如果我在23年6月收到發(fā)票,我匯算清繳需要做什么處理?可以在后面一年匯算清繳調(diào)減嗎?
如果公司注冊到A城市,在B城市實際經(jīng)營可以嗎?
老師,你好,我想請問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農(nóng)戶,現(xiàn)在有個合作商戶他要用他的對公賬戶的錢打給我個人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費呢?
個體戶沒有資質(zhì)可以做工程施工嗎
請問律師申報的工資薪金收入,應(yīng)該是以本月開票收入申報還是到賬金額申報
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購了一條輪船,從私人那里轉(zhuǎn)過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計提折舊,到匯算清繳納稅調(diào)整?還是不做?
老師,請問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經(jīng)停止正常經(jīng)營,屬房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè),這個時候股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),且為折價轉(zhuǎn)讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)費怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點
電子銀行承兌匯票接收有風(fēng)險嗎?有費用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進項稅額
已經(jīng)在匯算清繳里面調(diào)整了的,要做進去嗎?我填在匯算清繳銷售費用里面的,那我這個賬務(wù)處理怎么做?
已經(jīng)做沒有取得發(fā)票調(diào)整的,現(xiàn)在回來發(fā)票還可以追加到發(fā)生年度扣除的。
意思就是23年5月31日之前取得銷售費用發(fā)票,已經(jīng)在匯算清繳里面填在銷售費用這個科目里面了,但是,賬務(wù)里面還沒有做這筆分錄,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。
會匯算清繳錢回來發(fā)票那就可以稅前扣除了。你這筆業(yè)務(wù)22年到底有沒有入賬?要是入賬了沒有發(fā)票?匯算清繳回來發(fā)票就可以扣除,把發(fā)票貼在原來的憑證后面就行。
22年賬務(wù)里面沒有入賬,發(fā)票是23年5月31日收回的。就是因為發(fā)票沒有入賬在22年,是23年收回的,已經(jīng)在匯算清繳里面扣除了,所以,要怎么處理,
你好,已經(jīng)在匯算清繳扣除了,那你就直接把這筆分錄補到22年就可以了,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等。
不用做成銷售費用這些科目嗎?就做以前年度損益調(diào)整??
是的,因為已經(jīng)跨年了,所以用以前年度損益調(diào)整。