你好,可以不一致的,都應(yīng)該按照1%的來(lái)。
小規(guī)模小微企業(yè)季度未超30萬(wàn),收到15萬(wàn)收入開(kāi)普票出去的,申報(bào)表免稅額怎么還按3%算稅顯示4455.45元,不是1%算稅顯示1485.15才對(duì)嗎?怎么填報(bào)?
小規(guī)模未開(kāi)票收入,賬上記收入時(shí)候,稅率是按1%嗎,比如我現(xiàn)在按1% 銷(xiāo)售額1000 稅額一共100 季度報(bào)稅時(shí)候因?yàn)樾∮?0w免征 申報(bào)表本期免稅額是 300 賬上做減免稅款分錄100做到營(yíng)業(yè)外收入。 這樣賬上顯示這100 報(bào)表顯示免征300這不一致正常嗎
老師,小規(guī)模開(kāi)普票1%不含稅收入422.18元,稅額4.22元,未開(kāi)票1%不含稅收入39311.76元,稅額393.12元。申報(bào)增值稅免稅額是3%的。按哪個(gè)申報(bào)呢?賬務(wù)分錄怎樣做?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模有未開(kāi)票收入 和普票 沒(méi)到30w 申報(bào)表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示, 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外,那未開(kāi)票收入按3%還是1%啊
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模有未開(kāi)票收入 和普票 沒(méi)到30w 申報(bào)表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示, 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外,未開(kāi)票是按3%做的。但是這樣賬上和申報(bào)表收入不一樣啊,應(yīng)該咋做呢
老師,8月份交的廠房契稅,然后折舊是不是從9月份開(kāi)始計(jì)提,也是跟廠房一樣按20年計(jì)提?
購(gòu)入商品 入庫(kù)之后 領(lǐng)用一批作為辦公用品 進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎
公司每一筆收入都開(kāi)發(fā)票了,成本都是大額的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這個(gè)月選兩張勾選抵扣后就不用繳稅了,但老板還想多少交點(diǎn)保證稅負(fù)率,得怎么操作
業(yè)務(wù)在公司本地住酒店是計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)嗎
咨詢(xún)下老師,小微企業(yè)人數(shù)認(rèn)定,是按照實(shí)際在職時(shí)間算,還是按照個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)間算?因?yàn)閭€(gè)稅申報(bào)中,工資發(fā)放的是上個(gè)月
單位辦公室隔斷墻裝修合同在申報(bào)印花稅時(shí)屬于哪類(lèi)合同?
我們是租的廠房,電是自己拉的專(zhuān)線,水是房東在收,但是水只給了我們收據(jù),沒(méi)有開(kāi)票,這種能入賬嗎
老師,我之前社保醫(yī)保的個(gè)人部分掛錯(cuò)了科目,掛成了其他應(yīng)付款了,應(yīng)該是其他應(yīng)收款,那現(xiàn)在我要怎么調(diào)呢?關(guān)鍵的是社保醫(yī)保公積金這些我都是跟工資分開(kāi)計(jì)提做賬的這種可以不?
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上更新了地址,開(kāi)發(fā)票,要更新信息嗎?一般納稅人
中藥飲片銷(xiāo)售行業(yè),員工工資用老板個(gè)人卡發(fā)放的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有?因?yàn)橛袃蓚€(gè)員工是證件掛靠到公司的,實(shí)際上沒(méi)有在公司上班
因?yàn)槟愣悇?wù)局的系統(tǒng),它默認(rèn)的就是3%,他沒(méi)有1%的稅率。
但是我上季度未開(kāi)票的賬上也是按1%來(lái)的 要沖掉嗎
是的是的,是這么做,是這么理解。
那我要是 普票1 未開(kāi)票3 是不是也行啊 反正都不一會(huì)一致(因?yàn)楦杏X(jué)后期補(bǔ)開(kāi)沒(méi)準(zhǔn)是專(zhuān)票沒(méi)準(zhǔn)那會(huì)不是1%了 到時(shí)候都不用調(diào)整)
可以的,你自己決定就行。