你好,可以不一致的,都應(yīng)該按照1%的來。
小規(guī)模小微企業(yè)季度未超30萬,收到15萬收入開普票出去的,申報表免稅額怎么還按3%算稅顯示4455.45元,不是1%算稅顯示1485.15才對嗎?怎么填報?
小規(guī)模未開票收入,賬上記收入時候,稅率是按1%嗎,比如我現(xiàn)在按1% 銷售額1000 稅額一共100 季度報稅時候因為小于30w免征 申報表本期免稅額是 300 賬上做減免稅款分錄100做到營業(yè)外收入。 這樣賬上顯示這100 報表顯示免征300這不一致正常嗎
老師,小規(guī)模開普票1%不含稅收入422.18元,稅額4.22元,未開票1%不含稅收入39311.76元,稅額393.12元。申報增值稅免稅額是3%的。按哪個申報呢?賬務(wù)分錄怎樣做?
請問小規(guī)模有未開票收入 和普票 沒到30w 申報表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示, 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外,那未開票收入按3%還是1%啊
請問小規(guī)模有未開票收入 和普票 沒到30w 申報表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示, 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外,未開票是按3%做的。但是這樣賬上和申報表收入不一樣啊,應(yīng)該咋做呢
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進項稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個題嗎?謝謝
電商推廣費怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計量棄置費用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計量預(yù)計負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財務(wù)費用呢?
因為你稅務(wù)局的系統(tǒng),它默認(rèn)的就是3%,他沒有1%的稅率。
但是我上季度未開票的賬上也是按1%來的 要沖掉嗎
是的是的,是這么做,是這么理解。
那我要是 普票1 未開票3 是不是也行啊 反正都不一會一致(因為感覺后期補開沒準(zhǔn)是專票沒準(zhǔn)那會不是1%了 到時候都不用調(diào)整)
可以的,你自己決定就行。