借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
老師交工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育附加、地方教育附加、城建稅分錄怎么寫噢?謝謝
收到職工教育經(jīng)費(fèi)專票分錄怎么做?
老師您好!職工教育經(jīng)費(fèi)的專票分錄怎樣做?謝謝
你好老師,員工的培訓(xùn)費(fèi)我入職工教育經(jīng)費(fèi)了。您看是這樣做分錄嗎:借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸銀行
老師好!老師,會(huì)計(jì)繼續(xù)教育發(fā)票是計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎? 1.發(fā)生時(shí)先計(jì)提: 借:管理費(fèi)用—職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 2.付款時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 對(duì)嗎?謝謝!
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問(wèn)您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
是專票老師
專票的話就增加一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就行
專票借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付職工新酬 借:應(yīng)付職工新酬 貸:銀行存款。 還是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工新酬 借:應(yīng)付職工新酬應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn) 貸:銀行存款
專票借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付職工新酬 借:應(yīng)付職工新酬 貸:銀行存款。