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老師,請問有個(gè)維修費(fèi)用,采購自己墊的錢,但又開的專票過來,外賬我做的銀行流水是 借:制造費(fèi)用-零星材料 貸:應(yīng)付-供應(yīng)商,然后實(shí)際外賬報(bào)銷那個(gè)采購自己補(bǔ)的票,這個(gè)錢直接給他報(bào)銷了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?

2023-07-17 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-17 13:58

您好,最后是報(bào)銷多了嗎還是

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 13:59

沒有多報(bào)銷,我們內(nèi)賬一套,外賬一套,就是外賬不知道怎么平

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 14:00

就是走的銀行,我們應(yīng)該過賬過去的,但那個(gè)采購自己墊了,我賬上還掛著應(yīng)付-供應(yīng)商

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:06

那你把那個(gè)應(yīng)付,沖減你的制造費(fèi)用,這樣

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 14:12

反向沖了嗎?然后再怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:18

嗯對,沖銷的話就沒了這個(gè)

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 14:23

再怎么做個(gè)正確的? 借:制造-零星材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:其他應(yīng)付-采購?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:27

嗯對是這個(gè)意思的

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 14:44

但是票是專票啊,我做的是兩筆這樣的分錄

但是票是專票啊,我做的是兩筆這樣的分錄
但是票是專票啊,我做的是兩筆這樣的分錄
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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:49

你的進(jìn)項(xiàng)稅不就是專票的科目嗎

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您好,最后是報(bào)銷多了嗎還是
2023-07-17
您好,您可以根據(jù)發(fā)票名稱設(shè)置一個(gè)供應(yīng)商核算代碼
2021-04-13
你好同學(xué),咱相當(dāng)于把原來做的分?jǐn)?shù)全部紅沖掉,然后也就相當(dāng)于咱的主營業(yè)務(wù)成本都減少了,現(xiàn)在再借管理費(fèi)用、交通費(fèi),貸。銀行存款。貸,現(xiàn)金,或者貸,其他應(yīng)付款,
2022-11-28
同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票嗎
2022-11-28
你好; 你把分錄之前紅沖了; 然后按照發(fā)票重新做賬 一起報(bào)銷給 員工即可 ; 先紅沖;在按發(fā)票? ? ?和報(bào)銷 一起做賬? ?
2022-06-07
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