您好, 應收的可以轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金,應付的計入營業(yè)外收入
老師,公司要注銷,實際上是沒有應收賬款應付賬款,庫存商品也沒有,但賬上還有掛賬,這要怎么處理?
注銷公司 以前費用都是老板墊付的 掛在其他應付款了 那注銷掛賬該怎么處理
公司準備注銷,帳上無錢,之前老板墊付的費用掛在其他應付款,怎么處理
老師!公司注銷前賬上掛的應收和應付怎么處理
老師其他應收款和其他應付款各有一百多萬的掛賬,對方公司注銷了,這個賬怎么處理呢
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?