您好, 計入營業(yè)外收支調(diào)下賬就可以
老師前幾年年底的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費。導(dǎo)致每年的稅實際上都已經(jīng)交了,但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)。因為進項小于銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就會有余額,現(xiàn)在怎么辦呢
老師,有個問題請教下,接手別人的賬發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅金科目期初結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)上繳的增值稅38069.86元與后實際交的稅款38082.96元相差13.10元,現(xiàn)想調(diào)平此賬,應(yīng)該怎么做分錄好,
以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
賬上體現(xiàn)的進項是35196.93,認證的是33490.67,還有差額1706.26還沒認證,結(jié)轉(zhuǎn)的時候借:銷項115392.63,貸進項351960.93,轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 結(jié)轉(zhuǎn)時候:借轉(zhuǎn)出未交增值稅80195.7 未交增值稅80195.7,實際繳納時候借未交增值稅81901.96,貸銀行存款81901.96,未交增值稅的1706.26差額直接留在未交增值稅的借方余額嗎
剛接的賬,之前的會計交納增值稅,做:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款,而沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,因此,未交增值稅只有借方余額增加,沒有貸方余額,這個我現(xiàn)在怎么調(diào)?
你好老師,公司開了外幣賬戶,每一筆收付轉(zhuǎn)成人民幣再做賬?外幣賬戶的美金可以一直不結(jié)匯嗎
老師,如果我公司租的辦公室對方不給開租賃發(fā)票,是不是我公司需要自己去稅局開呢!
老師您好,我們公司是檢測公司,聘請了大量有檢驗師證的人員,通過檢驗師的證件取得了檢驗檢測的資質(zhì),然后中標(biāo)簽合同取得收入,想咨詢下,這個項目的成本怎么核算,支付檢驗師人員的證件費怎么分配到成本里面?
財務(wù)管理的目標(biāo)中股價最大化沒有考慮股東投入的資本,這句話為什么是對的 ,不是股價最大化前提是股東投資資本和債務(wù)價值不變嘛 這不是就考慮了投資資本不變嗎
勞務(wù)報酬800以下可以不開發(fā)票,以收據(jù)入賬嗎?
老師,生產(chǎn)制造滅火器的工廠,成本核算從哪里開始?我打算從BOM材料清單先算材料成本,像人工,房租,水電,這些要不要加進單個成本?
老師,小微企業(yè)繳納增值稅和企業(yè)所得稅,超過多少才繳納,企業(yè)所得稅稅率是多少
老師,維修改造工程應(yīng)開具稅率多少的發(fā)票?
異地預(yù)繳增值稅未填寫項目名稱和地址,已經(jīng)扣稅了,有什么影響嗎?
其他公司的借款利息,怎么做賬
可以隨意調(diào)嗎?不知怎么差哦!是以前年度的,怎么做分錄?
現(xiàn)在是借方有余額嗎?
這個有誤差是很正常的,可以調(diào)
貸方余額,
借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
這樣就平了
借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸營業(yè)外收入。 是這樣嗎?摘要呢?
是的, 就是這們寫的,摘要寫調(diào)賬就可以
跨年度的調(diào),也可以這樣做分錄嗎?
可以的, 這個就是把賬調(diào)平