學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
老師,我們這種營業(yè)外收入在申報(bào)增值稅的時(shí)候需要申報(bào)嗎? 就是需要塡進(jìn)增值稅申報(bào)表里嗎
老師,營業(yè)外收入需要申報(bào)增值稅嗎?
公司應(yīng)付賬款,對方確定不再要了,公司可以轉(zhuǎn)為收入,這次營業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎?做增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候要不要申報(bào)
老師,您好,請問營業(yè)外收入只在報(bào)所得稅的時(shí)候申報(bào)吧,報(bào)增值稅的時(shí)候不需要吧,增值稅申報(bào)沒有可以填這個(gè)營業(yè)外收入的地方吧
營業(yè)外收入,需要申報(bào)增值稅嗎
一般納稅人公司,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡易征收項(xiàng)目,報(bào)稅時(shí)已經(jīng)把那部分稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對固定資產(chǎn)進(jìn)行升級改造,費(fèi)用比例占比達(dá)到多少才能計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒額度,這要怎么申請
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認(rèn)收入也未開票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對方企業(yè)一直未要求開票,且付款人是個(gè)人賬戶付的。如果想確認(rèn)收入,是否可以先以個(gè)人抬頭開票。待對方公司確認(rèn)要用公司抬頭開票時(shí)再紅沖個(gè)人抬頭的發(fā)票,重新開具?主要是考慮到可能會(huì)跨年紅沖重開。同一個(gè)月份內(nèi)紅沖重開,一正一負(fù)相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時(shí)已調(diào)增,這個(gè)怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報(bào)個(gè)稅呢
2×22年1月2日進(jìn)行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對外售出70%。乙公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤100萬元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實(shí)繳時(shí),投資款打入基本戶。還是一般戶
請問這張意思公司繳納的公積金嗎
就是我們有營業(yè)收入的時(shí)候是不是增值稅的報(bào)收入的時(shí)候也要加上
學(xué)員您好,是的,對的