同學(xué),你好 先暫估儀器總價入賬,之后來發(fā)票,一筆負(fù)數(shù)一筆正數(shù)的沖
購買儀器,款已付,儀器已收到,發(fā)票未開,怎么做分錄
購買儀器,款已付,儀器也到了,但發(fā)票未到,要做哪些分錄,過了一個多月發(fā)票到了,又怎么做分錄
公司購買投影儀但是沒有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄
分期購買儀器、后期收到發(fā)票怎么做分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會計分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,有一個員工2024年12月31日離職社保沒有轉(zhuǎn)走仍在原單位繳納,2025年4月份社保不在公司繳納,那么個稅申報時離職日期是寫2024.12.31還是2025.04.30
請問老師,有一張專票,本月認(rèn)證未抵扣,借,管理費用10000,應(yīng)交稅費-增值稅-待抵稅金1300,貸銀行存款,對不
老師 咨詢一下房屋租賃的稅率 我們是一般納稅人 開房屋租賃的普票
總價知道了、我做的是借:固定資產(chǎn)、貸的是長期應(yīng)付款、每月付款的時候是借:長期應(yīng)付款、貸:銀行存款
同學(xué),你好 你這樣是可以的
但是這后面收到分期開過來的發(fā)票、里面還有進(jìn)項稅、這個發(fā)票不知道怎么做分錄了
同學(xué),你好 收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸:長期應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:長期應(yīng)付款
就是先按照發(fā)票上的金額做一筆負(fù)數(shù)的、然后再沖正?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的、謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝