您好,就是說現(xiàn)在沒有全部入賬是把
老板花了500萬買了塊地,當時是做進無形資產(chǎn),然后我們自己又建了個辦公樓,比如在建工程已經(jīng)有300萬了,現(xiàn)在樓已經(jīng)建成,那這在建工程是要轉進固定資產(chǎn)了,那這個地的500萬是不是也要攤到辦公樓里?只是有一部分地做了辦公樓,我們是生產(chǎn)混凝土的制造型企業(yè),賬務如何處理,金額要分攤嗎
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產(chǎn)才是的轉為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產(chǎn)才是的轉為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
老師,我們公司之前的賬是代賬會計做的,廠房是自建的,去年五月就已經(jīng)生產(chǎn)了,可是廠房這些固定資產(chǎn)沒有計提過折舊,按正常投入生產(chǎn)了,就應該計提折舊,外賬會計說見到驗收報告才結轉至固定資產(chǎn),再計提折舊。應該不是這樣的吧
我們單位的固定資產(chǎn)就是我已經(jīng)從在建工程轉入固定資產(chǎn)了 然后已經(jīng)計提折舊了 但是又收到了一部分 那個混凝土的發(fā)票 老板說是蓋車間的 我該怎么做這樣入賬才好呢
我們有一批固定資產(chǎn),然后里面已經(jīng)有一些資產(chǎn)已經(jīng)計提折舊完了,也沒有留下凈值,就是全部都計提折舊了,已經(jīng)折舊完了,也有一部分是沒有折舊完的,然后現(xiàn)公司產(chǎn)權變更重新評估,就是把原來已經(jīng)折舊完的資產(chǎn)又重新評估,變成有價值了,那我這個需要怎么入賬?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
對,現(xiàn)在就是拿到了混凝土發(fā)票,怎么入固定資產(chǎn)呢
現(xiàn)在在做一個固定資產(chǎn)的入賬就行
就是直接計入固定資產(chǎn)里面 然后就是固定資產(chǎn)的原值增加 每個月計提折舊增加是這樣嗎
嗯對是這個意思的