對(duì)的,是的,需要正常做
您好,老師 我方19年11月給對(duì)方開具了增值稅專票,對(duì)方一直未認(rèn)證,今天來找我們說發(fā)票驗(yàn)證平臺(tái)找不到這張發(fā)票,我查詢我們的開票系統(tǒng),屬正常開具并上傳,對(duì)方查詢發(fā)票也正確,可能是什么原因呢?
現(xiàn)在申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是可以導(dǎo)入數(shù)據(jù)的,需要插入稅盤報(bào)嗎?應(yīng)該不需要吧,我好久沒報(bào)稅了,變化還蠻大 問題二有個(gè)發(fā)銷售發(fā)票區(qū)域,點(diǎn)了查詢,后面導(dǎo)入,可是導(dǎo)入數(shù)據(jù)不一致是怎么回事?8月有開紅字發(fā)票,正常數(shù)據(jù)應(yīng)該是正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票吧,導(dǎo)入數(shù)據(jù)不同咋辦,我一個(gè)個(gè)查詢更改?數(shù)據(jù)導(dǎo)入上面有個(gè)查詢按鈕
老師,我在電子稅務(wù)局申領(lǐng)電子普票?,F(xiàn)在電子稅務(wù)局的我要查詢-辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢下看到辦理環(huán)節(jié)顯示:已發(fā)售。我該如何在發(fā)票開具系統(tǒng)里把申領(lǐng)的電子普票給下載下來?
我這個(gè)月只收到一張負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是進(jìn)電子稅務(wù)局提醒我取得了兩張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,哪里可以查詢到嗎
在稅局系統(tǒng)稅務(wù)數(shù)字賬戶查詢不到當(dāng)月來的發(fā)票,在我要查詢,發(fā)票信息查詢當(dāng)月來的發(fā)票看得到,這個(gè)月按照開票收入正常申報(bào)增值稅是嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
申報(bào)了,比對(duì)不通過呢,之前0申報(bào)成工了
你好,資料第五行里面填寫銷售額的加稅合計(jì)。