同學(xué),你好 可以報稅的,按照勞務(wù)報酬申報
老師,請問,我們老板開了很多家公司,其他公司房租我們幫付,后期不歸還我們,我們怎么處理呢?我們做教育幼兒園的,工資都是對公轉(zhuǎn)的,超了5000的又沒申報個稅,還有外教的都上萬的工資也是對公轉(zhuǎn)的。員工社保都沒購買,該怎么處理賬務(wù)合理呢?
您好老師,我們法人名下有好幾個店面,聘請了一個領(lǐng)導(dǎo)管理,他每個月會在這不同的店面出勤,他這一個月的工資應(yīng)該怎么給他計算個人所得稅,他一個月工資兩萬,扣個人社保356,父母年滿60周歲,一個女兒本科在讀,有房貸,怎么給他算個人所得稅
老師下午好,請問我們是勞務(wù)公司,現(xiàn)在年底甲方代發(fā)公司,把11.12月及以前欠的工資全部發(fā)放了,2月我申報個稅的時候 這些工資的工資全部超過5000了 要交個稅,我應(yīng)該怎么辦呢 農(nóng)民工扣個稅下月不可能扣除的 我該怎么操作呢
比如一個勞務(wù)公司按照工資表給農(nóng)民工發(fā)工資,有的人工資高,8000,有的人工資不超過5000,我想問下超過5000的那些工人他們不申報的話需要繳納個稅嗎?因為勞務(wù)公司不給他他們申報的話,他們自己也不懂怎么弄,稅務(wù)局會通過收款工資通知他們繳納個稅嗎
老師,這種銀行回單,它下面框子里寫了費用報銷,我找了費用報銷單里面沒有這一筆報銷的,那我問師傅可以一起算到工資里面不,因為工資也沒超過5000嘛,但是師傅說不能這么做,請問這個怎么進(jìn)行會計處理呢老師
一般納稅人公司,以前抵扣的進(jìn)項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡易征收項目,報稅時已經(jīng)把那部分稅額做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并補交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對固定資產(chǎn)進(jìn)行升級改造,費用比例占比達(dá)到多少才能計入固定資產(chǎn)價值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒額度,這要怎么申請
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認(rèn)收入也未開票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對方企業(yè)一直未要求開票,且付款人是個人賬戶付的。如果想確認(rèn)收入,是否可以先以個人抬頭開票。待對方公司確認(rèn)要用公司抬頭開票時再紅沖個人抬頭的發(fā)票,重新開具?主要是考慮到可能會跨年紅沖重開。同一個月份內(nèi)紅沖重開,一正一負(fù)相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時已調(diào)增,這個怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報個稅呢
2×22年1月2日進(jìn)行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對外售出70%。乙公司當(dāng)期實現(xiàn)凈利潤100萬元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實繳時,投資款打入基本戶。還是一般戶
請問這張意思公司繳納的公積金嗎
哦這樣啊,那我以后報勞務(wù)報酬就好了是吧,那會產(chǎn)生稅款嗎
老師勞務(wù)報酬也是每個月15號之前申報嗎
同學(xué),你好 會有個稅的
哦哦好的
我如果不報個稅怎么做合適呢
同學(xué),你好 這個要做申報個稅的
我這個月報完了沒法報了,我能下個月報么
同學(xué),你好 是可以的