你好,你需要去檢查報(bào)表取數(shù),看是否有錯(cuò)誤?
期初余額和資產(chǎn)負(fù)債表不平,累計(jì)發(fā)生是平的
我們的報(bào)表由于期初數(shù)不對(duì),平時(shí)都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表,請(qǐng)問到了年末填“未分配利潤”時(shí),我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對(duì),然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,請(qǐng)問是哪里不對(duì)?我前面11個(gè)月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,就是12月年底這張不對(duì)。
資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是平的,本期每一筆的發(fā)生額也是平的, 為啥本期的資產(chǎn)負(fù)債表就是不平衡?如何要檢查,從哪里查起?
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計(jì)數(shù),差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表算對(duì)平了啊?
年中建賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表正確,試算不平衡,差額是本年累計(jì)發(fā)生額等于利潤總額。
勞務(wù)公司取得分包權(quán)后勞務(wù)公司還可以承包給班組長(zhǎng)或包工頭嗎?如果可以,班組長(zhǎng)或包工頭是以實(shí)名制領(lǐng)高額工資還是開票給勞務(wù)公司?班組長(zhǎng)或包工頭以什么身份開票,開票內(nèi)容是什么,個(gè)稅由誰來承擔(dān),誰代交?班組長(zhǎng)或包工頭名下的農(nóng)民工由誰發(fā)工資,是由總承包單位的農(nóng)民工專戶發(fā)還是由班組長(zhǎng)或包工頭來實(shí)發(fā)?
老師自然人電子稅務(wù)局備份恢復(fù),上一任會(huì)計(jì)給我備份的數(shù)據(jù),然后我復(fù)制粘貼在桌面上,進(jìn)到自然人里頭恢復(fù)界面選完文件之后,它會(huì)顯示您選擇的數(shù)據(jù)庫備份文件不符合要求,不能進(jìn)行恢復(fù),我應(yīng)該怎么操作呀
老師經(jīng)營所得個(gè)稅收入不能小于60000如果小于60000填不進(jìn)去吧
老師好!請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在經(jīng)營所得稅匯算清繳后,老板在什么情況下才可以把錢合法合規(guī)的取出來?
老師,這里有問題吧,人家是正確的,答案是不正確的,是不是題目問不正確
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財(cái)務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請(qǐng)問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請(qǐng)能在出口當(dāng)月申請(qǐng)嗎?還是要等到次月申報(bào)完增值稅以后才能申請(qǐng)退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動(dòng)嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用