您好,現(xiàn)在是30萬以內(nèi)季度免增值 稅哦 小規(guī)模不超過30萬免征增值稅的賬務處理是,按1%計算的應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免。 小規(guī)模納稅人實現(xiàn)收入的賬務處理是, 借:應收賬款等科目, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅。
老師,小規(guī)模開具普通發(fā)票,會計分錄怎么做?季度沒有超過45萬
老師,普通發(fā)票用交稅嗎,購進商品開了普通發(fā)票怎么做分錄
老師,小規(guī)模開的專票加普票季度超過45萬,小規(guī)模的也要交增值稅,那開的普票這個怎么做分錄?
老師,1/3月份,小規(guī)模納稅人,開3%的,按1%開票,超45萬分錄怎么做?,沒超45萬,開普票的分錄怎么做
老師好:小規(guī)模納稅人3月份普通發(fā)票季度不超45萬,加上專票超45萬,普通發(fā)票不用交稅。對嗎,只交專票的稅款
第三方代買飛機票,能開電子行程單嗎
老師您好!應付賬款17117.85元,供應商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對方提供什么做為憑證嗎?賬務處理營業(yè)外收入嗎?
請問老師,客戶對采購我公司的設備審計,我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個律師,要公司和這個律師簽合同,打款給這個律師個人,這樣是不是要這個律師去稅務局代開他個人抬頭的發(fā)票???他如果要找其他公司幫他開的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
都是免稅的,是不是第二張表根本不用填?
您好,圖2要填的,不填系統(tǒng)要提示表中勾稽關(guān)系不相等,您試著申報看一下
過不了,就是上面提示
不填才能成功
這個是全免的,不用交稅,可能就不用填第二張吧
您好,圖1的18行數(shù)據(jù)沒有從圖2帶過來,退出一下再進入看一下
我第一季度第三張表都沒有
您好,那您按上季度申報,可能各省還不一樣了,我們要填減免表,反正申報不用交稅不提示錯誤就正確了
就是提示這個了,是不是不用理會
您好,是的,不用理會,確認我們不用交稅就提交申報