您好,企業(yè)所得稅按利潤(rùn)表來(lái)填就可以了

老師請(qǐng)問(wèn)一下,快賬軟件中為什么利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù),在計(jì)提企業(yè)所得稅之前還未結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù)那我計(jì)提企業(yè)所得稅要在哪里看
老師,填報(bào)企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填,還是根據(jù)凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)填
老師,利潤(rùn)表有利潤(rùn),所得稅申報(bào)是負(fù)數(shù)沒(méi)有預(yù)繳所得稅,那稅會(huì)差異在哪里能查,是要看所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額依據(jù)的費(fèi)用數(shù)據(jù)是在審計(jì)報(bào)告里看的嗎,
企業(yè)所得稅怎么填?之前有數(shù)據(jù)的,利潤(rùn)表里面看數(shù)據(jù)嗎?看哪個(gè)數(shù)據(jù)?
老師,我報(bào)稅時(shí)提示我利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅利潤(rùn)不一至,我看過(guò)了一樣的,我之前報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)數(shù)據(jù)填錯(cuò)我作廢了,但是顯示的數(shù)據(jù)還是之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)為什么
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票

