你好 借:銀行存款,財務(wù)費用,貸:其他應(yīng)付款,主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

老師你好,我們是義務(wù)教育學(xué)校,出納有一次在轉(zhuǎn)賬時,付重了一筆15元的手續(xù)費,后來銀行退回到學(xué)校賬戶上,請問這筆退回來的錢算什么收入怎么做分錄?
老師你好,我有個做軟件的公司,賬戶進錢是用戶充值用于打賞給其他人和我們自己充值是用于費用,這個賬戶出錢是一部分手續(xù)費一部分是收到禮物轉(zhuǎn)換錢然后提現(xiàn),提現(xiàn)和充值的用戶不是同一個用戶,我哪部分錢作為收入呀,我會計科目怎么設(shè),
老師,我們收的一些學(xué)費,銀行直接扣下手續(xù)費,我們到賬的金額就是扣完手續(xù)費的金額,然后次月會把扣下來的手續(xù)費打回給我們賬戶,這個分錄怎么做?直接本月借銀行、財務(wù)費用手續(xù)費貸預(yù)收賬款,然后次月手續(xù)費還回來借銀行借負(fù)數(shù)手續(xù)費么? 還是說本月直接借銀行貸預(yù)收,然后下個月手續(xù)費還回來就借銀行貸營業(yè)外收入?
請問我們公司收錢吧收入流水查詢是100,然后平臺扣手續(xù)費10元(這10元手續(xù)費可以開發(fā)票),又發(fā)生了一些平臺其他的費用5元(這5元不能開發(fā)票),實際到手85元。借:應(yīng)收-收錢吧 100貸:主營業(yè)務(wù)收入 88.5 應(yīng)交稅費-銷項11.5 借:其他貨幣資金-收錢吧85 財務(wù)費用-手續(xù)費9.4 應(yīng)交稅費-進項 0.6 其他應(yīng)付-收錢吧5。貸:應(yīng)收-收錢吧100分錄是這么做的么?
老師比如我們收到銀行打進來的錢100 然后又付出去手續(xù)費三塊,這種怎么做分錄哦,進來的錢是包含水費物業(yè)費一筆入賬的,我們是一般納稅人
老師,珍珠棉(包裝產(chǎn)品用的)700元,膠帶車間封箱產(chǎn)品用1500元,計入什么會計分錄?
老師,一般納稅人,現(xiàn)在在填所得稅表,在填工資這塊,1:已計入成本費用的職工薪酬怎么填?
現(xiàn)在申報2024年度殘保金,請問,如何申報2024年度殘保金,附報中已計入成本費用的職工薪酬,指的是會計科目應(yīng)付職工薪酬借方嗎,上年在職工資工資總額,指的是什么
老師,您好!請教您 我們是工業(yè)企業(yè)從供應(yīng)商處采購包裝啤酒的紙箱,然,又把少許數(shù)量的紙箱賣給一個零售商包裝,那我們企業(yè)在開具發(fā)票的時候是否要寫讓售紙箱還是直接寫紙箱呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們是一家技術(shù)咨詢服務(wù)公司小規(guī)模 會外購其他公司的技術(shù)咨詢服務(wù) 在項目還未確認(rèn)收入前 外購的技術(shù)服務(wù)記入什么科目
你好老師,我們是風(fēng)力發(fā)電企業(yè),設(shè)備是融資租賃購入(直租),設(shè)備價款720萬,已收到720萬的增值稅發(fā)票,租金總額805萬,差價計入了未確認(rèn)融資費用,還款是不等額還款,前期是每個月還款26萬,融資公司每個月開增值稅利息發(fā)票,收到融資租賃公司開的利息發(fā)票我做借:財務(wù)費用貸:未確認(rèn)融資費用,因為我無法確定實際利率,就用融資租賃公司開的利息金額分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用可以嗎,因為我覺得融資租賃公司應(yīng)該用的是實際利率法
老師您好,公司每月計提工資,但當(dāng)月并未發(fā)放,是按計提申報、代扣代繳個稅,還是實際發(fā)放月申報,代扣代繳個稅?
老師您好,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免交增值稅,那這一部分免稅金額收入在企業(yè)所得稅上需要繳稅嗎
財報這塊,是不是只用上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,現(xiàn)金流量可不傳
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)?怎么填?
老師可以把對應(yīng)金額寫上嗎,而且其他應(yīng)付是后面要退出去的呀,用在這里可以嗎 我們收到錢又不是保證金啥的可以用其他應(yīng)付嗎
你好 借:銀行存款100—3,財務(wù)費用3,貸:其他應(yīng)付款(代收的款項金額),主營業(yè)務(wù)收入 (不含稅收入金額),??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)