您好那個是不需要調整的了
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
今年上半年跟一家公司簽訂了技術服務合同,對方已經預付70%的款項,且發(fā)票已開,現(xiàn)在對方想把其中一個還未深入開展的項目取消退回部分款項,請問這個怎么處理呢?是否需要簽個補充協(xié)議寫明終止其中一項服務,然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當時買的增值稅普通發(fā)票給對方
甲公司為一家制造企業(yè),M產品的單位成本為80元,2022年該公司發(fā)生下列業(yè)務2022年3月1日,向乙公司銷售M產品8000件開具的值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元增值稅稅額為10.4萬元。當日商品已發(fā)出且控制權已經轉移給乙公司,甲公司上月已預收乙公司30萬貨款余款于當日收并存入銀行,2022年3月3日與丙公司簽江廠房建造合同工期預計為8個月合同總收入225萬元,當日已預收135萬元至月末已發(fā)生成本40萬元預計還將發(fā)生成本160萬元。甲公司按已發(fā)生的成本占預計總成本的比例計算約進度2022年3月15日,因上月銷售的M產品存在質量問題而被退貨,甲公司已確認收入當日甲公司開紅字增值稅專用發(fā)票注明的價款70萬元增值稅稅額9.1萬6000件M產品已驗收入庫貨款已通過銀行轉賬方式回2022年3月22日將生產不需用的一批材料對外出售,開具增值稅普通發(fā)票注明的價為10萬元增值稅稅額為1.3萬元款項已存入已存入銀行要就求根據上述資料不考慮其他因素編寫以上業(yè)務處理的會計分錄
(三)甲公司是我國居民企業(yè)(增值稅一般納稅人),2021 年納稅調整后的應納稅 所得額為-100 萬元。2022 年發(fā)生以下經濟業(yè)務: 1、以直接收款方式銷售貨物,取得收入 5000 萬元;以分期收款方式銷售貨物, 售價 1000 萬元,合同約定 2022 年 10 月支付貨款 500 萬元,剩下的貨款 2023 年 3 月 支付。 2、符合規(guī)定可稅前扣除的銷售成本、財務費用、銷售費用等支出共 1500 萬元。 3、管理費用 500 萬元,其中:支付母公司管理費 50 萬元(無合法票據),為公司 員工購買分紅型商業(yè)保險費用 50 萬元,合理的勞動保護費支出 10萬元。 要求:計算該公司 2022 年度應繳納的企業(yè)所得稅。(8 分)
ABC事務所注冊會計師沈濟、簡政對華海股份公司2022年度的會計報表進行審計,確定的會計報表層次的重要性水平為80萬。審計工作結束日為2023年3月18日,并于3月25日遞交了審計報告,管理層于3月20日簽署已審計的財務報表,經審計發(fā)現(xiàn)該公司存在以下事項:(1)2022年末未經審計的資產負債表反映的預付賬款項目為借方余額600萬元,其明細組成列示如下:預付賬款——a公司400萬元預付賬款——b公司187萬元預付賬款——c公司51萬元預付賬款——d公司-48萬元預付賬款——e公司10萬元合計600萬元其中對C公司的51萬元系2022年2月為采購C公司產品預付,事后獲悉C公司因轉產已不能再提供該產品。(2)該公司與甲企業(yè)簽訂合同,甲企業(yè)在當年及以后三年承銷該公司產品,公司一次性支付了100萬元手續(xù)費全部列入當年的銷售費用。)針對上述事項,注冊會計師應提出何種處理建議?若需提出調整建議,應列示審計調整分錄。如果華海公司拒絕調整,應提何種審計意見。
老師,定期定額個體工商戶核定應納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請問老師我這個季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產項目又用于職工食堂可以全額抵扣進項稅?那外購材料既用于生產又用于職工食堂領用豈不是也可以全額抵扣進項稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經抵扣了,增值稅已經申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經營范圍是勞務服務,請的勞務人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產么?