你好!這個(gè)不屬于印花稅征稅范圍
我公司是已對(duì)外出租工程物資為主,和對(duì)方企業(yè)簽訂租賃合同租期是180天,因?yàn)閷?duì)方工期延誤,物資使用期限超過(guò)了180天,按照合同約定對(duì)方應(yīng)賠付給我公司100萬(wàn)左右的賠償金, 請(qǐng)問(wèn)收到賠償金,我會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎? 另外需要給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票嗎。
我公司出租車(chē)輛給B公司使用,車(chē)輛租賃協(xié)議約定租賃期間,B公司應(yīng)承擔(dān)車(chē)輛在租賃期間的產(chǎn)生的稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、油費(fèi)、檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)、違章罰款、交通事故的賠償補(bǔ)償?shù)雀黜?xiàng)費(fèi)用。現(xiàn)在我們替對(duì)方墊付了保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),我要給對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票呢,如果開(kāi)汽車(chē)使用費(fèi),分類(lèi)編碼是什么?經(jīng)營(yíng)租賃嗎?稅率也是13%嗎
老師好!拆遷戶2019年9月14日簽訂的房屋補(bǔ)償安置協(xié)議書(shū)上寫(xiě)有一項(xiàng)是拆遷戶的住房過(guò)渡費(fèi)暫付6個(gè)月,(比如:住房面積是122.96㎡,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是15元/㎡/月,暫付6個(gè)月,金額11066元)這是拆遷征收辦含在拆遷款里一起發(fā)放??涩F(xiàn)在過(guò)渡費(fèi)由公司發(fā)放,公司已發(fā)到2020年7月。之前的公司辦事人員將統(tǒng)計(jì)發(fā)放過(guò)渡費(fèi)時(shí)間統(tǒng)計(jì)以2019年9月來(lái)計(jì)算的,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在該怎么計(jì)算清減出來(lái)?是以9月14日一9月30日來(lái)計(jì)算呢?還是以9月14日一10月14日為整月推算?因?yàn)椴疬w辦給拆遷戶發(fā)放的具體時(shí)間和名單,我不知道什么原因公司到現(xiàn)在都沒(méi)有這發(fā)放名單,所以我也不知該從哪推算比較合理些?該怎么入手?都被整懵圈了
我公司與房東簽訂房屋租賃合同,合同約定每月房租金額,并且按月繳納租賃,請(qǐng)問(wèn)我們需要每個(gè)月都申報(bào)交印花稅嗎,另外我們購(gòu)買(mǎi)了其他公司的軟件著作權(quán),請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)軟件著作權(quán)的協(xié)議屬于購(gòu)銷(xiāo)合同還是技術(shù)合同,應(yīng)按照哪個(gè)稅目計(jì)印花稅
(9)該公司2018年8月與某企業(yè)簽訂房屋租賃合同一份,協(xié)議租賃費(fèi)每年24萬(wàn)元,平均按月收取,租賃期為5年;該出租房屋系2015年5月購(gòu)置。(10)該公司下設(shè)的非獨(dú)立核算的運(yùn)輸服務(wù)部當(dāng)月對(duì)外提供裝卸、搬運(yùn)業(yè)務(wù),取得含稅收入6.2萬(wàn)元。(11)該公司當(dāng)月取得銀行存款利息收入2.2萬(wàn)元;因車(chē)輛受損取得保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)賠付款3.6萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:該公司收入均分別核算;主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)成本利潤(rùn)率為5%;購(gòu)進(jìn)貨物取得的相關(guān)票據(jù)當(dāng)月均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,計(jì)算并回答下列問(wèn)題:(1)計(jì)算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的關(guān)稅和增值稅。(2)計(jì)算該公司2021年8月應(yīng)繳納的增值稅。(3)計(jì)算該公司2021年8月應(yīng)繳納的車(chē)輛購(gòu)置稅
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
老師好,問(wèn)現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問(wèn)一下,個(gè)人在公司借的款,45000元錢(qián),他直接轉(zhuǎn)給法人個(gè)人賬戶上了,法人付工人工資了,這個(gè)賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費(fèi)稅嗎
老師,我3月份有個(gè)物業(yè)合同23萬(wàn),5月份一直未開(kāi)票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費(fèi)23萬(wàn),水電費(fèi)都包括在這里面
有含稅價(jià)和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是管理費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含銷(xiāo)售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個(gè)印花稅沒(méi)交,讓趕緊交,這個(gè)月也不是季度,我的印花核定的是季報(bào),領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個(gè)季度的,會(huì)出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無(wú)償提供餐飲服務(wù)視同銷(xiāo)售嗎?為什么?