你好; 你這個跨年沒有;沒有跨年; 按照計(jì)提的分錄借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖?
企業(yè)所得稅上季度提多了,這個月要沖回,會計(jì)分錄怎么做賬
多計(jì)提以前年度的所得稅費(fèi)用,今年想沖掉,怎么做分錄,多計(jì)提是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),今年想沖掉多計(jì)提
多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么做沖回分錄?
老師,22年年底計(jì)提了企業(yè)所得稅(多計(jì)提),現(xiàn)在要返回去在12月去沖掉多計(jì)提的部分,請問怎么做賬?
老師,22年年底計(jì)提了企業(yè)所得稅(多計(jì)提),現(xiàn)在要返回去在12月去沖掉多計(jì)提的部分,請問怎么做賬?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,三年前我們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升級成為一般納稅人了,那紅字發(fā)票要怎么開呀?
老師,請問快遞發(fā)走的國外的貨物需要開發(fā)票,一般納稅人,我們是開專票,還是開普票?
老師,我們公司出租的房產(chǎn)稅費(fèi)由承租公司每月支付,我們怎么開票?項(xiàng)目名稱寫什么合理?
老師好,1,小規(guī)模納稅人,本季度專票,普票加起來是35萬多,超過30萬了,普票也要增值稅嗎?2因?yàn)橛袖N貨退回,上季度有10萬的貨退回了,開了紅字發(fā)票紅沖了,請問老師,增值稅納稅申報表納稅申報時小于30萬了,這種情況是不是還可以按優(yōu)惠政策增值稅專票需要交稅,普票就不需要交稅了。
老師 股東打進(jìn)來的款項(xiàng)備注投資款 必須要入實(shí)收資本嗎
公司購車在增值稅申報表怎么勾選申報。
就是我們公司有兩個股東,注冊資本原來是100萬,兩個股東都已經(jīng)投滿100萬了,但是現(xiàn)在減資到了50萬。那我的投資款就多了50萬嘛。這樣的話我要怎么做這多出來的50萬的賬呢?
一般項(xiàng)目:人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))以上是營業(yè)執(zhí)照范圍,沒有任何資質(zhì),能開“建筑服務(wù).安裝工程”的發(fā)票嗎?
老師 小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開具的普通發(fā)票嗎
老師,經(jīng)營范圍是水果種植、銷售;農(nóng)業(yè)觀光休閑服務(wù)。那可以免哪些稅呢
會影響利潤嗎
你好; 會影響的; 這樣會影響利潤分配的?
為啥調(diào)了以后沒有提現(xiàn)出來。不知道哪一步錯了
你好; 錯誤了 你就得改的; 沖計(jì)提哈? ?
怎么去做這個分錄呢
影響利潤總額嗎,
你好;? ? 沖計(jì)提; 借所得稅費(fèi)用; 金額負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 金額負(fù)數(shù)? ?