借,應(yīng)收賬款40000,貸,以前年度損益調(diào)整
是的
19年12月暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎?
請(qǐng)教:某單位的2020年12月的應(yīng)收賬1000元,到了2021年度1月份調(diào)整為應(yīng)收款900元。 可否這樣做分錄? 借:應(yīng)收賬款100(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整100(紅字)
沖紅去年收入發(fā)票 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整嗎???
2022年銷(xiāo)售收入多確認(rèn)字筆,40000元,應(yīng)收賬款也多了40000元,2023年怎么調(diào)這筆賬,借,應(yīng)收賬款40000,貸,以前年度損益調(diào)整,這樣做嗎
2022年銷(xiāo)售收入多確認(rèn)字筆,40000元,應(yīng)收賬款也多了40000元,2023年怎么調(diào)這筆賬,民辦學(xué)校,怎么賬務(wù)處理
匯算清繳退回預(yù)交稅款怎么做賬
咨詢下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補(bǔ)申報(bào)嗎?
公司報(bào)銷(xiāo)可以自行擬定報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),還是說(shuō)要按照大眾標(biāo)準(zhǔn)來(lái)呢
老師,勞務(wù)報(bào)酬比如上個(gè)月是4000,這個(gè)月是6000。上個(gè)月繳了640。那這個(gè)是累計(jì)4000+6000來(lái)算應(yīng)納所得額嗎?
社保申報(bào),是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會(huì)計(jì)繼續(xù)教育注冊(cè)賬號(hào)時(shí)有一個(gè)學(xué)校的畢業(yè)時(shí)間怎么填 我是報(bào)考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個(gè)時(shí)間可以填成明年嗎
盤(pán)錦分公司2020年成立,沈陽(yáng)總公司2015年成立,2020年成立盤(pán)錦分公司的時(shí)候所得稅報(bào)表是和沈陽(yáng)總公司一起申報(bào)的,盤(pán)錦分公司有固定資產(chǎn)200萬(wàn),直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報(bào)表拆開(kāi),不進(jìn)行一起申報(bào),還需要調(diào)整2025年之前的報(bào)表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅系統(tǒng)導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費(fèi)用發(fā)票100元以內(nèi),我憑證已經(jīng)打出來(lái)了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說(shuō)這個(gè)小金額的不用管
老師,請(qǐng)問(wèn)一下6月提前預(yù)支8月份工資,是直接做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 等8月申報(bào)了 做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款啊?
是不是還要做,借,以前年度損益調(diào)整4萬(wàn),貸,利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
還是不用處理,結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)轉(zhuǎn)過(guò)去
是還要做,借,以前年度損益調(diào)整4萬(wàn),貸,利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)