你好,先做財務(wù)費用就可以了,后期再調(diào)整。
老師,我們的設(shè)備抵押給融資租賃公司,融資租賃公司給我們銀行賬戶匯入350萬元,這350萬本金的利息是36766元,需要我們3年付清,每月還本金及利息給融資公司,上個月還了本金20414元,利息36766元,怎么做分錄? 請老師給的分錄帶上我的數(shù)額,不然理解不了 這個本金融資租賃公司只給開收據(jù),不給開發(fā)票,利息給開了普票
老師,就是我們有個資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬,支付首付款16萬,收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬,貸:應(yīng)付A公司40萬,付首付的時候借:應(yīng)付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
老師,我們有個項目甲方?jīng)]有錢,開了100萬發(fā)票沒給工程款我們,這個月甲方讓我們辦了了一個工商銀行賬戶,開了一個航信貸,工商銀行給我們打了100萬,還直接劃扣了一個利息35000。這一百萬就算是甲方付的工程款,這怎么做賬啊
老師上午好,請教一下我公司收到云信融資單,,對方開給我們是二百萬,,我們銀行實際到賬195萬多,,利息和手續(xù)費銀行自動扣除了,,這筆會計分錄要怎么做,,收到云信融資單是 借:應(yīng)收票據(jù)200萬,貸:應(yīng)收賬款200萬嗎,,后面實際到賬和利息手續(xù)費有點繞暈了不知道會計分錄要怎么做
2023.04月就甲方欠我們公司貨款這個事情去銀行辦理了一筆融資保理業(yè)務(wù),銀行收取的我們公司利息,但是銀行說由于甲方辦理的這個保理是1年期的,這筆利息屬于銀行預(yù)收,發(fā)票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方還款銀行才會給開具這個利息發(fā)票,如果中途甲方提前還款銀行,銀行還會把多少的利息退還給我們,那么現(xiàn)在這個賬務(wù)該怎么做分錄?
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
后期你再紅沖,然后再做發(fā)票的。
后期可能要跨年呢?
直接入費用?還是入其他應(yīng)收款
你好,做費用就可以的。匯算清繳之前,發(fā)票到了預(yù)。
那如果7月份發(fā)生的,明年7月份才能取得發(fā)票呢
那你七月份在明年匯算清繳的時候,那時候調(diào)等,然后次年七月份收到了發(fā)票,在明年七月份的明年納稅調(diào)減
不能入往來?這兩種方法哪一種比較合理?
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制不可以的。
有的老師說入往來比較合適,不知道到底怎么入賬了
你好,企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你做往來,沒有體現(xiàn)出你的實際利潤。
這個融資利息銀行說如果甲方提前還款,還會把多收的利息退給我們,就是甲方什么時候還款,銀行什么時候給我們開具發(fā)票
你好,還錢是沖利息 少收你們的唄
這個融資利息本應(yīng)該是甲方出的,或許后面甲方會還給我們
反正是現(xiàn)在無法取得發(fā)票,那到底怎么入賬?
好,我的意思就是財務(wù)費用,既然其他的老師給你建議了,你可以按照他的來。