您好,那部分6萬元其實(shí)是手續(xù)費(fèi)之類的,可以計入到財務(wù)費(fèi)用
老師,我們的設(shè)備抵押給融資租賃公司,融資租賃公司給我們銀行賬戶匯入350萬元,這350萬本金的利息是36766元,需要我們3年付清,每月還本金及利息給融資公司,上個月還了本金20414元,利息36766元,怎么做分錄? 請老師給的分錄帶上我的數(shù)額,不然理解不了 這個本金融資租賃公司只給開收據(jù),不給開發(fā)票,利息給開了普票
老師,就是我們有個資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬,支付首付款16萬,收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬,貸:應(yīng)付A公司40萬,付首付的時候借:應(yīng)付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
老師,我們有個項目甲方?jīng)]有錢,開了100萬發(fā)票沒給工程款我們,這個月甲方讓我們辦了了一個工商銀行賬戶,開了一個航信貸,工商銀行給我們打了100萬,還直接劃扣了一個利息35000。這一百萬就算是甲方付的工程款,這怎么做賬啊
老師上午好,請教一下我公司收到云信融資單,,對方開給我們是二百萬,,我們銀行實(shí)際到賬195萬多,,利息和手續(xù)費(fèi)銀行自動扣除了,,這筆會計分錄要怎么做,,收到云信融資單是 借:應(yīng)收票據(jù)200萬,貸:應(yīng)收賬款200萬嗎,,后面實(shí)際到賬和利息手續(xù)費(fèi)有點(diǎn)繞暈了不知道會計分錄要怎么做
2023.04月就甲方欠我們公司貨款這個事情去銀行辦理了一筆融資保理業(yè)務(wù),銀行收取的我們公司利息,但是銀行說由于甲方辦理的這個保理是1年期的,這筆利息屬于銀行預(yù)收,發(fā)票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方還款銀行才會給開具這個利息發(fā)票,如果中途甲方提前還款銀行,銀行還會把多少的利息退還給我們,那么現(xiàn)在這個賬務(wù)該怎么做分錄?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那這個6萬的發(fā)票明年才能開出來
那沒事,我們可以先作為往來,然后有票了再做費(fèi)用
嗯,有的說直接入費(fèi)用,有的說先走往來,那哪種方法更合理呢?
先走往來,這個比較合適
我入了往來科目,但是有的老師說按權(quán)責(zé)發(fā)生制不可以入往來,要直接入費(fèi)用
沒必要的,往來就可以的