只有280的那個全額可以抵扣。
老師您好!我公司收到一張項目上購買的白酒,是增值稅專用發(fā)票(稅務局代開的),請問這進項稅額能否認證抵扣?謝謝。
請問一下購買開發(fā)票的金稅盤160元,稅盤服務免費是280元,請問這個要申報增值稅時做抵扣是填寫在增值稅報表中哪一欄呢?
老師你好 1.麻煩您幫我看一下我的增值稅銷項稅額填對了沒有表一填的?還要填其他地方嗎作廢哪些等?我第一次報謝謝 2,抵扣聯(lián)進項稅8份我已經(jīng)認證了,這個稅額和金額填在表二哪里啊老師?
你好,老師,請問一下,上個月紅沖的兩張勞務維修費的發(fā)票,在電子稅務局申報客戶端申報增值稅的時候,手工錄入銷項發(fā)票時,紅沖的這幾張是否需要單獨錄入呀?因為其他發(fā)票全部征稅項目是貨物,只有這幾張紅沖的是勞務,麻煩老師指點一下,謝謝!
請問老師,有幾張購買金稅盤和交服務費的發(fā)票,麻煩看一下哪些能抵扣增值稅,謝謝
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
330元那張也是維護費為什么不能抵扣呢,謝謝
你好,200和280的才可以,其他的都不行,具體的你可以問一下你軟件售后。