你好,可以忽略這個提示的,直接申報就行。
老師好,4季度新辦企業(yè)填報所得稅提示資產總額為負數,還有從業(yè)人數不應小于0。四季度的季初季末我已經填寫了,為什么還是會有提示信息呢?
老師你好,填企業(yè)所得稅季度申報表的時候提交時顯示風險提示1.從業(yè)人數季度銜接有誤 2.資產總額季度銜接有誤是什么原因,沒有發(fā)生業(yè)務我都是0申報,資產總額那里我填了0.01,人數一直沒變動
你好 請問我申報第二季度的 企業(yè)所得稅 政策掃描提示這個 但是我看了 我們數據 資產和從業(yè)人數沒有負數啊 還有這個表我沒有加速扣除和一次性扣除的資產 不需要填寫吧
二季度企業(yè)所得稅申報時點了風險掃描,提示我從業(yè)人數不應小于0,資產總額為負數,但這些都填有數字,這是什么原因?
電子稅務局里在填寫企業(yè)所得稅申報時,風險掃描結果顯示填報有誤時要更改嗎?但我明明從業(yè)人員填寫為1人了,提示從業(yè)人數填報有誤,從業(yè)人員不應小于0
淘寶上購買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
公司的董事一定要股東成員嗎?
股東借錢給公司去買設備,還是股東實繳到位,然后拿錢去買設備,兩種方式哪一種好?
有限公司注銷,然后注冊資本沒有實繳的那些,要管嗎?
老師,你好,請問充值廣告費1萬,贈送3000元,贈送的廣告費做什么科目,會計分錄說下你看現在賬戶是13000元,消耗300元,8月末廣告費余額12700元,這個會計分錄也說下
借:應交稅費——應交增值稅 ——銷項稅額 356.7 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 356.7 發(fā)現上年度的進項稅抵扣金額錯誤,比當期實際可抵扣金額多記了30,但是增值稅申報金額正確,該筆分錄已跨年度,現在要怎么處理?
老師我想問一下,管理人員工資跨幾個月了,我是不是借:本年利潤 貸:應付職工薪,那結轉借貸都是本年利潤嗎
老師,算問題二,題目還說了有年利率 8% ,為什么在算借款總額時,不減要支付的利息,你看,問題三,算借款總額時,就減了利息的