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今天報稅發(fā)現(xiàn)期初應收賬款是100萬,期末余額-95萬,這個是不是可以重分類,怎樣重分類呢?是把這個科目的明細賬找出來,把負數(shù)的找出來調到預收這個科目嗎?還是用期末余額的負數(shù)全部調預收賬款呢?

2023-07-13 22:37
答疑老師

齊紅老師

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2023-07-13 22:38

同學你好 看一下你的往來明細,把負數(shù)的那一客商重分類,不是看期末余額蛤

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快賬用戶7705 追問 2023-07-13 22:39

看明細賬,把余額為負數(shù)的調入預收賬款是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 22:39

是的 你的理解是正確的

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快賬用戶7705 追問 2023-07-13 22:57

是把明細中的負數(shù)加到預收賬款里?有往來科目重分類的公式嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 23:01

對啊 直接接應收帳款貸預收賬款呀

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同學你好 看一下你的往來明細,把負數(shù)的那一客商重分類,不是看期末余額蛤
2023-07-13
你好。報表重分類就行。做賬上不用調整。
2023-04-01
你叫什么名字意思就是說比如說應收賬款是負數(shù)那就得調整一下,不然的話,應收賬款看著是負數(shù)會比較奇怪的看著
2022-10-25
不出現(xiàn)也有可能重分類,就像你的應收賬款在借方是100,然后在貸方明細有一個80,這會出現(xiàn)20的余額。但是你這個80正規(guī)的也應該重分類到預收賬款里面去 這個應付賬款借方20萬,需要充分累到預付賬款。
2024-03-20
你好 取客戶/供應商的余額,即圖中二級科目的余額
2021-01-23
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