您好,是季度超過了是把
你好,我想問下小規(guī)模納稅人無票收入應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表中的哪里呢,不超過30萬(wàn)
小規(guī)模納稅人無票收入在申報(bào)增值稅時(shí)填哪里
增值稅小規(guī)模納稅人無票收入增值稅填列在報(bào)表中的哪一列?
小規(guī)模納稅人1季度營(yíng)業(yè)收入60萬(wàn),在申報(bào)增值稅的時(shí)候填在那一列。這個(gè)超過30萬(wàn)是不是全額納稅
小規(guī)模無票收入未超過30萬(wàn),申報(bào)增值稅填那一列?
老師好!企業(yè)所得稅申報(bào)頁(yè)面現(xiàn)在有一個(gè)新增職工薪酬,已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬是指產(chǎn)線員工直接人工成本吧?管理部門職工薪酬不算的吧?實(shí)際發(fā)放員工薪酬是指已經(jīng)發(fā)了的部分嗎?計(jì)提未發(fā)的不算吧
老師你好,如果小規(guī)模納稅人,從個(gè)人手上收購(gòu)塑料,這個(gè)沒有發(fā)票,怎么才能作為庫(kù)存商品
老師,申報(bào)增值稅時(shí),固定資產(chǎn)清理所產(chǎn)生的稅在哪里項(xiàng)
退休的工資和那個(gè)就是退休返聘又開的工資,他倆合并到一起繳納個(gè)稅不?退休工資繳不繳個(gè)稅。這個(gè)我知道,退休3000,返聘2000.我報(bào)個(gè)稅就按2000報(bào)是嗎
我們是全額計(jì)入的,繳納了增值稅后,再返還給業(yè)委會(huì)的,這筆款業(yè)委會(huì)給我們開的收據(jù)。這個(gè)我按您說的在105000表中做調(diào)減,這筆款稅務(wù)那邊會(huì)來核查嗎?主要是我們沒有發(fā)票,只有收據(jù),跟他們簽的合同
老師您好,新公司實(shí)收資本已經(jīng)在九月用份現(xiàn)金交了,印花稅該什么時(shí)候報(bào),稅費(fèi)種認(rèn)定信息上納稅期限是年,是應(yīng)該在10份報(bào)還是26年1月份申報(bào)啊
老師,我公司雖然是機(jī)械租賃的,但是平時(shí)都是去接一些小工程,然后會(huì)用到。柴油跟汽油那些車是拉土啊或者拉其他東西,每次都是老板先去加油墊付,然后開票回來,那我會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,車險(xiǎn)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
老師,我們是汽車融資租賃公司,我想問一下,我們最后開的車輛轉(zhuǎn)讓價(jià)(二手車),為什么后期過戶還要開二手車機(jī)動(dòng)車發(fā)票?
填報(bào)企業(yè)所得稅 人數(shù) 填個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的人數(shù)嗎
是的,季度開票36萬(wàn),無票收入還有3000
寫在3%開票的那個(gè)位置就行