您好,就是用我們實(shí)際繳納的所得稅比如100萬,然后收入1個(gè)億,那么所得稅除以一個(gè)億的收入,就是稅負(fù)率
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),是累計(jì)的嗎,您可以舉個(gè)例子嗎
老師,能不能根據(jù)企業(yè)所得稅的政策舉個(gè)例子企業(yè)所得稅怎么來算的?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么算?可以舉個(gè)例子嗎?
老師好,請(qǐng)問下,小微企業(yè)企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策,即按實(shí)際稅負(fù)率5%繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問下應(yīng)納稅所得額是?麻煩舉個(gè)通俗點(diǎn)的例子,謝謝啦
老師,個(gè)體戶是核定征收,核定所得率是0.1,請(qǐng)問計(jì)稅依據(jù)是怎么算啊,可以舉個(gè)例子嗎
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
明白了,建筑企業(yè)一般控制在多少?
一般都是再1.5%的左右的
增值稅的稅負(fù)率呢?
實(shí)際繳納的增值稅除以收入的
一般要控制在多少?
一般都是1個(gè)點(diǎn)左右的這個(gè)
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心呢