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老師麻煩解決一下這個問題 比如我第一季度收入100分包60差額申報就是40,增值稅收入按照40填寫,本季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本60,工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入100,,所以利潤表里面收入100成本40,結(jié)轉(zhuǎn)是處理對的吧,那我申報所得稅的時候,所得稅報表按照利潤表填寫的話,收入是100啊。這個差異咋個處理

2023-07-12 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 17:06

你好;? 是的;? 你們做賬? ? 營業(yè)收入和營業(yè)成本是100 和40 ; 利潤表也按照這個來 寫哦? ?

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快賬用戶5200 追問 2023-07-12 17:09

老師增值稅里面差額40申報的,收入就是40,和所得稅報表對應(yīng)不是了

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:13

你好;? 你們 是按照完工進度比例來考慮的話;? 你們增值稅和所得稅要一致哈; 不然會提示異常的??

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快賬用戶5200 追問 2023-07-12 17:18

老師你看一下我圖片嘛,1里面的金額是2里面差額后的金額,我填寫所得稅的時候里面的收入肯定是2里面的收入金額呀,按照進度來填寫,差額申報都會讓數(shù)據(jù)不一致嘛

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快賬用戶5200 追問 2023-07-12 17:18

老師這張表

老師這張表
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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:22

好; 就算按完工比例來; 你的收入和成本; 你增值稅和所得稅應(yīng)該一致哦; 不會存在差額 ;? ?你是不是核算的 數(shù)據(jù)不對? ?

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快賬用戶5200 追問 2023-07-12 17:27

老師我意思是對于小規(guī)模納稅人。增值稅主表1、是按照差額后的銷售額填寫,但是企業(yè)所得稅營業(yè)收入肯定不是按照差額填寫,我問的是這個問題,這個差異

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:33

你好;? 你是有分包業(yè)務(wù)還是什么業(yè)務(wù)的;? ? ?你有這個差額是怎么產(chǎn)生的??

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快賬用戶5200 追問 2023-07-12 17:34

老師 我一直說的分包啊,就是存在分包的情況,所以不一致啊。

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:37

你好;? ? 分包不會不一致的哦;? 就算是分包; 也只是預(yù)交的時候 減去分包來? 預(yù)3% 、 但是最終你機構(gòu)第報還是案%計算繳納的; 你收入和成本不會有差異哈??

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快賬用戶5200 追問 2023-07-12 17:38

清包工不是就是按照差額申報的嗎?

清包工不是就是按照差額申報的嗎?
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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:41

正常是比如小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),增值稅征收率為3%。小規(guī)模納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報。? ;而且2023年1月1日至2023年12月31日期間,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 到時你減免的2%到時轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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你好;? 是的;? 你們做賬? ? 營業(yè)收入和營業(yè)成本是100 和40 ; 利潤表也按照這個來 寫哦? ?
2023-07-12
你好,很高興為你解答 你那里是按照什么確認收入的?開票嗎
2020-11-20
同學(xué)你好 分錄是這樣做的
2022-07-11
同學(xué)你好 對的 是稅會差異的
2023-01-09
同學(xué)你好。 1、那我一季度是不是不用計提所得稅? 回答:不用 2、如果我有第二季盈利80萬,那我是不是需要計提? 回答:需要計提 3、那第二季度計提所得稅的金額是否是(80-(50-5)),我是小微企業(yè),所得稅計提時我應(yīng)該按照2.5%還是25%計算呢? 回答:按照2.5%計提
2021-04-15
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