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研發(fā)服務(wù)合同的印花稅賬務(wù)處理怎么做?需要計提嗎?現(xiàn)在減半征收怎么做會計分錄呢

2023-07-12 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-12 16:58

您好,研發(fā)費(fèi)用的是正常計提的,然后也就是正常做稅金及附加

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快賬用戶3754 追問 2023-07-12 16:59

完整的會計分錄怎么做么?還有減半征收的

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快賬用戶3754 追問 2023-07-12 17:00

研發(fā)服務(wù),報的是技術(shù)合同萬分之三,印花稅完整的會計分錄怎么做呢?還?減免的

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:07

? 就是你一開始計提? 借 稅金及附加? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)u——印花稅? 然后支付??應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅? 貸 銀行存款(實際繳納的)? 其他收益(減免的)

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您好,研發(fā)費(fèi)用的是正常計提的,然后也就是正常做稅金及附加
2023-07-12
你好,技術(shù)合同的印花稅,不需要計提。分錄是 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2023-07-12
按照減免后的計提和繳納就行了。
2024-03-15
您好,減免的不做賬,實際要交多少就做多少 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行
2024-11-13
印花稅不需要計提 借稅金及附加 貸銀行存款
2022-07-06
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