您好,研發(fā)費(fèi)用的是正常計提的,然后也就是正常做稅金及附加
老師好收到國庫退還的,符合印花稅減半征收,2022年1月2月份的減免稅款怎么做賬?之前印花稅不計提,直接繳納時:借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到退款怎么寫登錄
老師,您好!請問已經(jīng)計提了的稅金及附加,在六稅二費(fèi)減半征收稅收優(yōu)惠政策后,收到已繳納的印花稅退稅,怎么做賬務(wù)處理
計提實收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 162.5 。繳納實收資本印花稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
技術(shù)合同的印花稅賬務(wù)處理怎么做?需要計提嗎?
研發(fā)服務(wù)合同的印花稅賬務(wù)處理怎么做?需要計提嗎?現(xiàn)在減半征收怎么做會計分錄呢
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會計分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
一般納稅人增值稅做賬的整個過程和分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬,但是季度預(yù)繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標(biāo)記嗎
財務(wù)公司的工資屬于主營業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
完整的會計分錄怎么做么?還有減半征收的
研發(fā)服務(wù),報的是技術(shù)合同萬分之三,印花稅完整的會計分錄怎么做呢?還?減免的
? 就是你一開始計提? 借 稅金及附加? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)u——印花稅? 然后支付??應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅? 貸 銀行存款(實際繳納的)? 其他收益(減免的)