稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【出口退稅類勾選】
老師你好,我昨日去稅務(wù)局把出口退稅提交了備案資料。我今天到增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺勾選,怎么沒有退稅那一欄?
我7月份有退稅勾選了出口發(fā)票,但是電子稅務(wù)局一直沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息 然后我進(jìn)去勾選平臺看到退稅勾選的后面有個“確認(rèn)退稅”這個我現(xiàn)在操作的話是這個月能退稅嗎?
請問一下老師,就是最近有什么政策是可以退稅的嘛?我都不知道。好像了解到的就是一般納稅人多抵扣的可以退,農(nóng)產(chǎn)品。出口退稅的備案才可以。應(yīng)該沒有別的了吧?最近幾天好多法人問有沒有退稅!小規(guī)模納稅人從來不交稅,問我有沒有退稅的。我是不是錯過了什么政策了吖
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,8月份出口了一批貨物,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在勾選平臺提交了,電子稅務(wù)局看到狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,我是不食要等到稽核通過后然后再做相應(yīng)退稅申請
老師您好 我想問下我們現(xiàn)在出口退稅備案已經(jīng)審核通過,選的也是外貿(mào)企業(yè) 為什么在稅務(wù)數(shù)字賬戶里發(fā)票勾選確認(rèn)里面沒有出口退稅勾選這個選項(xiàng)
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
所得稅更正申報(bào)會留記錄嗎,是作廢申報(bào)好還是更正申報(bào)好
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,一部分計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?因?yàn)橘M(fèi)用太高了,如果分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費(fèi)用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制把此筆費(fèi)用計(jì)入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財(cái)務(wù)報(bào)表時候,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤減去此筆費(fèi)用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費(fèi)用再費(fèi)用中做調(diào)減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費(fèi)用范圍可以報(bào)銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費(fèi)填A(yù)105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點(diǎn)交最多做多少?
但是很奇怪的是 出口退稅類勾選 這個選項(xiàng)沒有的,是什么原因呢?
你們單位是商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
商貿(mào)的老師
那不對,應(yīng)該有的,你備案的時候是備案的是商貿(mào)的吧。
最近2天才備案好的,是不是備案數(shù)據(jù)還沒上傳過去?
應(yīng)該和這個沒有關(guān)系的,你是新版登錄的嗎?你問一下你稅務(wù)局那邊。
新版登錄的。
現(xiàn)在問下你稅務(wù)局那邊的