你好;? 要做應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 ; 你不是走待抵扣進(jìn)項稅的?
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
老師,做增值稅進(jìn)項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項時是借:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅額嗎
老師,做增值稅進(jìn)項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項時是借:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅額嗎
老師,待抵扣分錄,到時候做的抵扣的在轉(zhuǎn)進(jìn)項嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣
請問進(jìn)項發(fā)票收到的時候記的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅,抵扣以后分錄怎么做?
政府會計制度里面,參加會議交的會務(wù)費入什么課目
財管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計:影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級輕松過關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個考前看這個就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯,看打印的講義像那個天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊的收費專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對方發(fā)票是:勞務(wù)★加工費,那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營業(yè)務(wù)收入還是其它業(yè)務(wù)收入?還是?
這道題答案說是屬于租賃變更。我第一反應(yīng)是租賃負(fù)債的重新計量,里的實質(zhì)付款額變動,需要重新計量租賃負(fù)債,但不用修訂后的折現(xiàn)率。租賃變更里未作為單獨租賃屬于其他變更,是用變更后的折現(xiàn)率重新計量。這倆我分不清,
中級經(jīng)濟(jì)法怎么學(xué)習(xí)啊,整體聽課一邊做題一遍,啥印象也沒有,做題全錯,咋辦啊馬上考試了,這個咋這么難學(xué)
老師,圈起來的那個公式什么意思?。?/p>
企業(yè)提供農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)后,收到財政補(bǔ)貼款,免稅增值稅和企業(yè)所得稅嗎?麻煩老師提供下相關(guān)政策文件號?免稅的話開什么類型的發(fā)票?不免稅的話,開什么類型的發(fā)票?
那我認(rèn)證之后的分錄呢?
你好; 借 進(jìn)項稅貸??應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅?