你好,可以的,可能是前期填報(bào)錯(cuò)誤,你這期申報(bào)的時(shí)候讓財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)平臺的現(xiàn)金流量表一致。
老師你好,無形資產(chǎn)攤銷表和財(cái)務(wù)報(bào)表金額不一致,財(cái)務(wù)報(bào)表少了0.05,然后我補(bǔ)提的時(shí)候在本月攤銷?了0.05,這樣的話累計(jì)攤銷的數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣了
老師,報(bào)財(cái)報(bào)時(shí)的現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額,本年累計(jì)金額,本期金額,填上期初本年那里它現(xiàn)在要累計(jì)呢,和報(bào)表上的不一致,怎么回事呢?本來是第一張的樣子,結(jié)果成了第二張那樣,弄的期末余額都不一樣了
老師好,我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),稅務(wù)平臺的現(xiàn)金流量表累計(jì)金額和我的報(bào)表里面不一樣,然后我填寫了本期金額后,最后的金額不一致,怎么辦?稅務(wù)平臺里面的累計(jì)金額能不能直接改成和我的一樣啊?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表為一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的,利潤表只有本期金額和上期金額,這樣我現(xiàn)在要申報(bào)第四季度的,是填第四季度金額還是本年累計(jì)金額啊?
老師你好!為什么電子稅務(wù)局的現(xiàn)金流量表里面 本年累計(jì)金額中21欄中期初現(xiàn)金余額每個(gè)月的金額不一樣,22欄里面的期末現(xiàn)金余額的本月金額也與本年累計(jì)金額不相等呢?財(cái)務(wù)軟件報(bào)表里面的22欄期末現(xiàn)金余額本月金額=本年累計(jì)金額的!
工地工人的工資可以不交個(gè)稅么?
老師,我在核算成本,員工的餐費(fèi)和宿舍費(fèi)用能計(jì)入制造費(fèi)用嗎
來貨20萬,開發(fā)票30萬怎么做賬分錄怎么寫
支付貨款,計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi):借:應(yīng)付賬款貸銀行存款其它業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))拆成兩筆分錄怎么寫
老師,我們公司貸款300萬進(jìn)賬戶,又轉(zhuǎn)到一個(gè)農(nóng)戶賬上,用于之后貨款。但付農(nóng)戶的款項(xiàng)并不是一個(gè)人的,但只轉(zhuǎn)到一個(gè)農(nóng)戶賬上,這樣怎么處理賬務(wù)?
小規(guī)模納稅人收到專票能入賬嗎?
小規(guī)模納稅人銷售額沒達(dá)到起征點(diǎn)確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
老師 酒店小規(guī)模 像筷子這種存貨 我直接就入成本了 沒有通過周轉(zhuǎn)材料 在結(jié)轉(zhuǎn)成本 行不?
招標(biāo)代理公司,收到投標(biāo)單位打來的招標(biāo)文件費(fèi)300,計(jì)入哪個(gè)科目應(yīng)收賬款嗎。主要是單位太多了
老師,我們公司屬于勞務(wù)公司,給工地發(fā)工資一萬,用銀行轉(zhuǎn)賬,這樣需要交個(gè)稅么,怎么才不用交個(gè)稅?請老師回答的明確點(diǎn),小白不容易看懂!
這樣可以的嘛!那其他報(bào)表的不能是吧?
財(cái)務(wù)報(bào)表都可以更正的。
我的意思不是更正,是直接修改累計(jì)金額
學(xué)員,可以直接修改的