同學(xué)你好 先暫估入庫就可以了
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結(jié)帳了,這是什么原因???
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結(jié)帳了,這是什么原因啊?
老師,我想請問一下 我們公司進口的肉質(zhì)品,因為暫時還沒有付款給代理商所以都是按照暫估的價格入庫的,可是最近銷售的很好,一直都在銷售最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,想請問一下老師假期到最后都銷售完了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)掉,沖回暫估的庫存商品該怎么處理,當時那時候?qū)嶋H可能已經(jīng)沒有庫存商品了。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,12月庫存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫存商品入賬,暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后有結(jié)存,財物軟件里的結(jié)存價格是移動加權(quán)法算出來的,我看了下它包含了暫估這部分的庫存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
老師,個稅扣繳端下載安裝的步驟,請告訴我,是不是和電子稅務(wù)局一樣的密碼
請問已經(jīng)開了出口貨物已補稅/未退稅證明,怎么負數(shù)沖減申報?
其他業(yè)務(wù)成本科目,一般情況下可需要設(shè)置二級科目?
CPA每科學(xué)多少小時好呢?
會計交接的時候只給我 個稅申報密碼 和 社保申報密碼 這樣是可以的嘛
我想問一下代理記賬公司結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照什么標準結(jié)轉(zhuǎn)的,就是有庫存商品,按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面
其他業(yè)務(wù)成本科目,可需要設(shè)置二級科目?
請問老師,今天下午專管員打電話說,市SWJ,要詢問我們有沒有無票收入,我不知道該怎么回答,我覺得我應(yīng)該回復(fù),沒有,都開票的,又怕他們掌握了什么資料,請老師幫忙解答
老師,買單出口是什么意思
凈菜加工這塊成本怎么計算?
老師,你好,我是去年6月份暫估入庫的,當月就銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了,等8月份商品回來,實際采購價格低于暫估入庫價格,導(dǎo)致庫存數(shù)量為零,金額出現(xiàn)負數(shù)了,怎么調(diào)整一下呢
先暫估入庫就可以了