你好 根據(jù)你的描述,這個是可以不用繳納增值稅的
本期銷項大于進項,但是有期末留抵稅額,留抵稅額足夠抵扣銷項,這種情況需要繳納增值稅嗎?
老師,一般納稅人, 9月,進項稅額大于銷項稅額 我這邊還需要做一筆: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 還要做一筆這樣的憑證嗎?
老師,到每個月 月底 進項大于銷項不需要做賬務處理? 那么銷項大于進項呢,我會根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交-未交增值稅。這操作是不是不對?可剛剛搜問題,又老師解答說這一步?jīng)]有意義。
一般納稅人,如前期累計下來報表的進項大于本期繳納的銷項,本月取的進項小于本期的銷項,月末,本期進項需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
一般納稅人,所有材料的進項大于本期銷項,可以全部抵扣不交增值稅,還是要根據(jù)這筆銷項對應的進項繳納增值稅
公司通過二手車交易市場購進一張車,我們沒有付款記錄,怎么平賬,我們可以叫對方個開一張收據(jù),平賬嗎?還是要通過公賬打款給個人備注購車款
生產(chǎn)許可證是什么證???
老師您好我們公司是洗車公司然后對方是建筑公司他給我做洗車站點圍擋然后給我開的是建筑服務工程款,金額4萬多計入哪里呀
出口退稅匯率申報錯誤自檢警告,要怎么處理呢
AB兩個公司都是一般納稅人。A投資了B,B公司2025年4月報表未分配利潤1100萬(以前年度未分配利潤:1000萬,本年利潤100萬),B公司可以把1100萬分紅給A公司?還是B公司要將本年利潤的100萬計提法定盈余公積10萬后,B公司將1009萬分紅給B公司?
可以從用友系統(tǒng)里查詢某個商戶某個期間的付款流水嗎?
老師這道題第一步,為啥要除以(1-0.03?)
B公司與A公司合作,A公司買產(chǎn)品可以送虛擬可以增值的份額,這個份額可以提現(xiàn)成銀行存款,每天這個份額的價值都不一樣,每天都在增值,A公司固定每天給B公司一定得份額,B公司不提現(xiàn)就一定會增值,請問有一天B公司提現(xiàn)了這個份額怎么做賬
去年剛剛成立的公司。今年工商企業(yè)年報是從怎么報的 需要新注冊花圃才能登陸是吧
稅務局打電話說匯算清繳企業(yè)所得稅和增值稅收入不一樣,增值稅我們沒開票沒報,企業(yè)所得稅如實按照履約進度報的,現(xiàn)在怎么解決
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