同學(xué)你好 你們委托加工發(fā)票有嗎
老師我公司是服裝銷售企業(yè),接到客戶訂單后就轉(zhuǎn)到工廠下單,布料是我公司指定的,但不通過我公公司付款,輔料(商標(biāo)貼紙等)由我公司購買,加工完成后直接發(fā)貨給客戶,這樣算委托加工嗎,會計分錄怎么核算
我們是化妝品公司,購買包材直接由包材供應(yīng)商送到加工廠,原料等都由加工廠提供,做出產(chǎn)品后直接幫我們公司代發(fā)到我們客戶,我們公司跟加工廠是月結(jié),請問怎么做賬?麻煩從購買包材開始的詳細(xì)分錄,謝謝!
老師,我們是服裝公司。 從甲處購買布料,從乙處購買拉鏈,貨物不進(jìn)我公司庫房,直接發(fā)到了代加工廠,代加工完成衣服。直接從加工廠發(fā)到了甲方。 我這種做賬,應(yīng)該怎么做???分步驟的分錄。
老師好!我們是生產(chǎn)公司,但是目前沒有買設(shè)備和人員,接到訂單都是找外面加工廠代工,以前代賬公司做賬都是直接生產(chǎn)領(lǐng)料, 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料 沒有走委托加工科目,代工發(fā)票入到制造費用代工費。直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣做可以嗎?沒問題我以后也這樣操作,還有一些加工費是不給我們開票的,應(yīng)該怎么處理呢?
#提問#老師代加工不需要開票嗎?那雙方分別怎么走賬做賬?我們公司目前都是買了原材料直接送到代加工廠那里,他們產(chǎn)出來成品再送到我們廠,怎么處理簡單?老師及雙方怎么做賬具體分錄寫一下
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
都是有發(fā)票的。加工的票是有的。
那你借原材料 借進(jìn)項 貸銀行存款 借委托加工物資 貸原材料 借委托加工物資 貸銀行存款 借庫存商品 貸委托加工物資
關(guān)鍵我們都沒有入庫,貨物是直接發(fā)給了客戶。也要做庫存商品嗎?
嗯 這個要做的哦 因為要結(jié)轉(zhuǎn)成本
材料損耗怎么做賬?。??要什么依據(jù)??
這個做待處理財產(chǎn)損溢就可以了