你這個金額不對吧,應該是280的
開出的發(fā)票內(nèi)容是信息技術(shù)服務,技術(shù)服務費。報稅時應該填應稅貨物銷售額還是應稅勞務銷售額
信息技術(shù)服務費,申報增值稅的時候怎么填表
老師,航天信息開的*信息技術(shù)服務*技術(shù)服務費300元紙質(zhì)專票,這個是全額抵減還是正常在發(fā)票勾選平臺勾選進項稅啊
航天信息的技術(shù)服務費270報稅的時候應該怎么填啊?
支付給航天信息的技術(shù)服務費應該這么做賬嗎? 借:管理費用——辦公費270 貸:庫存現(xiàn)金270二、抵減進項稅時,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)270 借:管理費用——辦公費 -270
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
老師好,請問年收入400萬,以個體戶,個人、小規(guī)模納稅人哪個身份簽訂合同能少交稅?
老師,請問下小規(guī)模納稅人,是不是一個季度才需要報一次稅?
老師,預付了賬款,還沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?
老師好,公司采用月末加權(quán)一次平均法 來核算,是每個月算每個月的嗎?還是說累計的,比如1月進水泥 30噸,單價300 1月銷出去20噸,月末剩下10噸, 2月 進10噸,單價260元 銷出去8噸,那我2月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 這個單價怎么算
工資40000,社保繳納5400,公積金2100,贍養(yǎng)老人1500,個稅需要繳納多少
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我們這里是270呀
你問下你軟件售后那邊能全額抵扣嗎? 如果能的話可以 主表應納稅減征額 減免明細表和附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
因為我們這邊軟件售后說的,只要不是280的都不允許抵。
小規(guī)模的話應該怎么填這個270???
應納稅減征額 還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額。
軟件售后跟我說不能抵扣
?借:管理費用——辦公費270 貸:庫存現(xiàn)金270二、抵減進項稅時,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)270 借:管理費用——辦公費 -270
我已經(jīng)這樣做賬了,應該怎么改咧?
我們是小規(guī)模公司
小規(guī)模的不用寫減免稅款,只有二級科目就行。
但是財務軟件里面應交稅費—應交增值稅下面必須有專欄才能保存,否則保存不了怎么辦?
你好,那你確認收入的時候價稅分開怎么做,做哪個科目里面
確認收入用哪個科目,你抵扣的時候填寫哪一個。
另外第二個分錄借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)270 借:管理費用——辦公費 -270 這個還需要做嗎?
你好,你確認收入做的是哪一個科目,你先回復這一個。
應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
借應交稅費應交增值稅銷項 貸、應交稅費應交增值稅、減免稅費 做這個調(diào)整的。