你好可以的,可以這樣子做。
老師你好,錢收了就開的發(fā)票,分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師好,收入當(dāng)月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,還是要應(yīng)收賬款過度一下呢?借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
前期別人贈予一批成品,我司只做了借庫存商品貸營業(yè)外收入。后期銷售收入:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。銷售成本:借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。這個會影響公司的在產(chǎn)品金額嗎?
老師是不是如果我少報了那就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
老師是不是如果我少報了那就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
同一集團的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時發(fā)生的研發(fā)費用支出一般計入什么科目
老師,請問一下:公司發(fā)票不夠,想提升額度要怎么提額呀(樸老師)
老師,請教下,背景:員工之前預(yù)支過100元,現(xiàn)在過來報銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費用-辦公費125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費用-辦公費125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個就按照勞務(wù)費。開票入賬,按照勞務(wù)費申報個稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報個稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,需要手動嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊公司還是個體戶?
老師電腦賬 在實際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時候再電子稅務(wù)局報稅?