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老師,企業(yè)所得稅匯算補交的企業(yè)所得稅,這個費用計入哪個科目?這個錢還能稅前扣除嗎?

2023-07-11 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-11 11:43

你好,不存在稅前扣除了這個就是稅款。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-11 11:43

?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準則處理 : 補提所得稅時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準則 處理 : 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款

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你好,不存在稅前扣除了這個就是稅款。
2023-07-11
你好;? ? ? ?可以申請退稅的; 是的? ?
2023-01-12
你好報表會自己計算 多退少補?
2023-03-27
你好不需要計提 第二個借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-06-24
您好 是的 不需要繳納個人所得稅 可以在企業(yè)所得稅前扣除
2020-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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